你只有專票才可以抵扣進項稅的
老師請問結轉未交增值稅,未交增值稅額是銷項稅額減所有進項稅額,還是只減專票抵扣的進項稅額
老師請問結轉未交增值稅,未交增值稅額是銷項稅額減所有進項稅額,還是只減專票抵扣的進項稅額
老師,我們公司抵扣了稅盤的錢,做的借,應交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結轉的增值稅,直接是借,借:應交稅費~應交增值稅~轉出未交 貸:應交稅費~未交增值稅 然后現在科目余額表中顯示,進項稅額,轉出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷項稅貸方有余額,需要先做一筆借銷項稅,貸進項稅,轉出未交增值稅,減免稅額嗎
老師,應交稅費-減免稅額科目可以有余額嘛?如果本期進項大于銷項,稅盤服務費遞減增值稅得金額,期末需要從減免稅額結轉到未交增值稅,還是等銷項大于進項時再從減免稅額結轉到未交增值稅
轉出未交增值稅=銷項稅額十進項稅額轉出減去進項稅額?
老師,我們收到了貨款,也給對方開具了發票,但是貨物沒有發出不確認收入可以嗎
請問老師,開具農場品批發市場自產自銷的發票,這個是免稅的能開專票嗎?
我公司是主營業務是垂釣,要辦一個垂釣比賽,我公司需要開報名費的發票給參賽人員,開什么大類
我公司從其他公司取得一個停車場,合作協議書(名字為:停車場合作協議書)約定大家按收入分成,款進到我公司,要分成給其他公司,其他公司開什么發票給我公司呢
老師:公司中標了一個學校勞務項目,除正常提供勞務以外,學校有需要維修電梯,用到五金材料,修理綠植需要采購的樹苗,這些雜費都是由我司墊付代為操作的,這部分錢學校給我們報銷,報銷的時候我們給學校開具什么類型的發票啊?因為墊付款項較雜;金額都不大?
老師您好。公司有短期借款不能做減資吧
老師我2022年3月買的固定資產折舊3年,到2025年3月折舊完還是2025年4月折舊完
合同簽的是公司,房租可以不開發票嗎?我們是租的個人的房子,非住宅7個點,繳稅5個點
老師,接著上面的問題
老師利潤表上的所得稅是不是不能稅前扣除