您好,這個的話,只能就是,等下個月,才能抵扣,這個的
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動生成的申報抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
老師。我剛剛在電子稅務(wù)局做的認(rèn)證。可是報增值稅的時候,進(jìn)項(xiàng)稅額,只有前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣那欄能填份數(shù)。我的問題是,現(xiàn)在還是四月份征期,我的申報抵扣都是四月份的,我認(rèn)為四月份是當(dāng)期,我為什么本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣那欄填不上數(shù)?還是我對本期前期認(rèn)知有誤?
簡易計(jì)稅項(xiàng)目勾選發(fā)票的時候選擇了不抵扣勾選,9月份申報表填寫了到了本期認(rèn)證相符且本期抵扣列,現(xiàn)在申報11月份的增值稅申報不了要怎么處理
老師好,11月份屬期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的時候沒有看到勾選屬期是12月份,增值稅申報已經(jīng)申報扣款了,并且抵扣欄也填寫了勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額。記不清楚抵扣欄是自動帶出的還是手動填寫上的。我現(xiàn)在認(rèn)為屬期錯了,是不是相當(dāng)于沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),稅務(wù)局需要重新申報,把稅款全額交了呢?有什么補(bǔ)救的辦法呢?謝謝老師。
請問一般納稅人本月申報2月增值稅,在抵扣認(rèn)證的時候,選擇認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票的時候是只能選擇2月份以前的發(fā)票嗎?3月份的發(fā)票不能抵扣是吧?
老師,非盈利組織機(jī)構(gòu),企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現(xiàn)金流量哪個項(xiàng)目?支付的培訓(xùn)費(fèi)退回來了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個項(xiàng)目?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關(guān)費(fèi)用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價進(jìn)行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經(jīng)營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報經(jīng)營所得時扣除多少社保費(fèi)
這個消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
不是,我是在3月8號認(rèn)證的,但是稅務(wù)局上體現(xiàn)的是稅款所屬期是在2月。我現(xiàn)在報3月的稅,想用8號認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),不知道該填寫在那一行。
本期認(rèn)證抵扣,這個沒有是把
是這樣的,如果我是在2月征期結(jié)束后即3月15號勾選的,這個認(rèn)證抵扣就屬于本期認(rèn)證抵扣,但是我是在2月的征期勾選的,當(dāng)時勾選后就屬于2月的認(rèn)證抵扣了,但是在2月的增值稅邊上我又沒有填寫本期認(rèn)證抵扣這一欄,導(dǎo)致現(xiàn)在我根本沒法用我勾選的進(jìn)項(xiàng)
對,那相當(dāng)于你沒有及時勾選啊,這個意思
不是,我是提前勾選了,然后勾選后沒申報,導(dǎo)致現(xiàn)在不能用
上個月,申報的時候,這個有顯示沒,也沒有嗎
是的,上個月是0申報
那這樣的話,你只能就是去現(xiàn)場的,說明情況,然后在抵扣,說明原因和時間
好的,謝謝老師
這里需要注意,趕緊過去這個
好的,謝謝
嗯嗯理解了就好的