您好 請問您35欄填數據了么
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發票,抵扣勾選一部分發票,這兩種發票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發票分數金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發票份數、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發票分數金額及稅額和我認證的實際分數金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
您好老師,麻煩問下,我們是旅游公司,我們買了車的進項稅額報稅時填在了本期認證相符且本期申報抵扣那一欄可以嗎
老師,我上個月有1萬多的進項稅是認證了的,但是沒有抵扣,我上個月是填到表二的本期認證相符且本期未申報抵扣中,這個月填表時怎么沒有數據呢
老師。我剛剛在電子稅務局做的認證。可是報增值稅的時候,進項稅額,只有前期認證相符且本期申報抵扣那欄能填份數。我的問題是,現在還是四月份征期,我的申報抵扣都是四月份的,我認為四月份是當期,我為什么本期認證相符且本期申報抵扣那欄填不上數?還是我對本期前期認知有誤?
老師,您好,我在本期認證抵扣的進項共計5份,但是抵扣了銷項后,還多了33.5元。這個金額在填報申報時需要在(待抵扣進項稅額,(一)下面的“本期認證相符且本期未申報抵扣26欄次”填列出來嗎??
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發票,只錄名頭和統一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
AB公司實際控股人是同一個人,只是A的法人不是實際控股人。A公司名下有3輛車,今年B公司給A公司的3輛車買了保險,保險費是B公司出的,收到的發票也是B公司,諾簽租車協議,A公司又提供不了發票,請問怎么處理?
請問一下老師,我朋友一個公司現在要報稅。但是想走一下流水。怎么走啊請問一下
注冊資金已經全部實繳,現在公司虧損,收回的貨款怎么提出呢
從別人那里交接過來的賬本,發現所有的憑證都沒有附上銀行回單,只有一個總的賬單,這個有影響嗎
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬
老師,電動車己申請國補,本月已銷售18萬票據,目前還差12萬 進貨款打款開票,咋補
還沒呢老師
哦。老師,填上35欄就自動帶出來了
那現在可以申報了么
老師,這個是我另外一個賬套。我4月14號認證的發票,三月沒進賬抵扣,我要四月份抵扣,然后我填報表的時候,填的第三欄前期認證相符當期申報抵扣,但是我申報提交的時候,顯示比對不通過,我就退回來了。可是怎么回事呢?
之前那個賬套報完了老師
4月14號認證的發票 勾選平臺什么時候確認的
老師剛剛確認的
那附表二35欄可以自己填數據的
老師我取消以前的認證然后現在重新認證行不
老師,提示這樣
您附表二怎么填寫的 可以截圖我看看么
老師,您的意思是因為是剛剛確認勾選的,就是這個征期認證的的發票對嗎?那我就先填35欄,就可以是嗎?
正常是應該先填35然后核對數據 無誤 然后保存
老師,我先填35欄,還是那個提示
您申報表截圖我看看啊
老師,附表二和主表
這個是主表稅款繳納。沒有銷項這個月
您附表二第3欄有數據么
沒有老師。因為就這三張發票,認定是當期,就不能再填前期了吧?
是的 沒有填 系統有提示 不應該啊
是這樣老師
老師,能否取消認證我再都重新認證?
您第三欄 沒有數據啊 系統還提示不一致 多刷新幾次看看呢