你好!通過(guò)未分配利潤(rùn)科目替代以前年度損益調(diào)整科目就可以,需要調(diào)整法定盈余公積
老師您好!我有一個(gè)疑問(wèn)我們調(diào)整往年損益類都走了以前年度損益,聽(tīng)說(shuō)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不設(shè)以前年度損益我們是錯(cuò)的。是不是一定要做當(dāng)期損益呀?又需要改賬嗎?如果做當(dāng)期損益我2018年12月車沒(méi)計(jì)提固定資產(chǎn)以及購(gòu)置稅走了管理費(fèi),現(xiàn)在我想更正補(bǔ)計(jì)提,已經(jīng)過(guò)了折舊年限4年,我只沖賬不改財(cái)報(bào)和申報(bào)表,如何做分錄,我做當(dāng)期損益,那我24年做匯算清繳調(diào)增金額大到時(shí)候會(huì)預(yù)警寫(xiě)說(shuō)明嗎?麻煩告知會(huì)計(jì)分錄,謝謝(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師好!我們單位是施工企業(yè),有個(gè)異地工程,預(yù)繳了企業(yè)所得稅2000元,一季度申報(bào)所得稅時(shí),未扺減完。預(yù)繳還有余額480元。老師,麻煩你告我一下,預(yù)繳會(huì)計(jì)分錄?遞減不完需要做計(jì)提嗎?還是遞減后需要補(bǔ)繳才計(jì)提?急!謝謝
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳補(bǔ)稅如何做分錄?已經(jīng)提過(guò)法定盈余公積。謝謝
老師好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳后補(bǔ)稅1000元,如何做分錄?已經(jīng)提取了法定盈余公積,還要補(bǔ)提嗎?謝謝
老師好,我們是小微企業(yè),每季度交的工會(huì)經(jīng)費(fèi),都返還了。現(xiàn)在做所得稅匯算清繳 A105050,提示 “您單位本年度上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)大于0,請(qǐng)按規(guī)定填報(bào)第7行2列”。請(qǐng)問(wèn)我需要填寫(xiě)第7行2列嗎?謝謝!
可不可以幫我從GONE理論中的機(jī)會(huì)維度,分析一下新海宜進(jìn)行財(cái)務(wù)舞弊的機(jī)會(huì)因子,分別從以下三個(gè)方面:內(nèi)控環(huán)境方面、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)題、信息與溝通問(wèn)題
老師個(gè)體戶有罰款的,做賬時(shí)候不做營(yíng)業(yè)外支出,然后申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅的時(shí)候也就不用調(diào)增了可以嗎
老師,收到的數(shù)電專票開(kāi)票員是管理員,需要換票重開(kāi)嗎?
老師,4月份紅沖2月份的發(fā)票了,2月份當(dāng)時(shí)繳納增值稅了,4月份的增值稅受2月份增值稅的影響嗎
甲方有2000多不給付了,是做壞賬準(zhǔn)備嗎?
老師您好,我因?yàn)?4年1季度交了企業(yè)所得稅,但是我實(shí)際22.23年兩年虧損130萬(wàn), 現(xiàn)在匯算清繳要給我退稅,但是我害怕查賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
租期2024.2.1--2029.6.30(65個(gè)月)租金 310000元/年 月攤銷額23846.15 今年的房租因?yàn)榇蟓h(huán)境不好 重新談了 今天2025.4.29交了279000,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則 3月份還是攤銷23846.15,現(xiàn)在賬務(wù)如何處理呢
老師 審計(jì)讓企業(yè)提供稅收繳款通知書(shū),我想問(wèn)一下這個(gè)通知書(shū)是什么?
老師你好!企業(yè)購(gòu)入配件有自用有銷售的,自用視同銷售嗎
供應(yīng)商開(kāi)了發(fā)票,出納付款比發(fā)票金額多付了10元,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
如何做分錄?
借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)~企業(yè)所得稅
謝謝老師
不客氣歡迎下次提問(wèn)