您好,金融商品轉讓收入通常適用的是增值稅“金融服務—金融商品轉讓”稅目,稅率為6% 貸款服務利息收入同樣屬于“金融服務—貸款服務”稅目,稅率為6%。
老師,您好,我們公司發行了一個基金產品,然后會有一個第三方進行管理,客戶投資申購產品就會入資。然后我們有收入進賬是只有我們收了管理費或者客戶贖回資金,或者產品結算清盤的時候才有收入。 第三方讓我們每個季度,把基金產品的季度交易金額,去稅務局申報增值稅和附加稅。我們上個季度已經申報了一個季度交易額的增值稅和附加稅,請問賬上怎么做呢? 還有因為這個季度交易額是波動交易額,還沒有清盤,所以,我們還沒有真正的收入,那還要申報所得稅嗎?
老師您好,請問去年我們公司購買了保本的理財產品,購買時分錄是 借:交易性金融資產,貸:銀行存款。贖回時我的分錄是 借:銀行存款,貸:交易性金融資產/投資收益/應交增值稅。按貸款服務申報繳納了增值稅。投資收益已經在利潤表的營業利潤里面了,說明已經繳納企業所得稅,但是轉管員說我的增值稅收入比企業所得稅收入多,要讓我更正申報,我把投資收益放在營業外收入里面,這種做可以嗎?(稅局比對表里企業所得稅只包含主營業務收入和營業外收入)謝謝!
請熟悉私募基金公司賬務和稅務的老師進! 公司是私募管理人,有2個產品,小規模納稅人,想問下申報增值稅的時候,一個是我們收取的管理費,屬于主營業務,還有一個是產品收益,這個產品收益,是客戶投資的錢取得的收益,和我們公司無關,只不過我們作為產品納稅義務人,需要申報這部分的增值稅,我想問下這種實務中,如果資管收益超過500萬,是不是會強制轉為一般納稅人,我查了稅務相關政策和12366解答的,都沒有正面回復這個的,而且小規模申報表不會區分自營和資管的,是合并申報的,看不到區分 而且對管理人來說,所得稅是只申報管理費收入的,會導致增值稅和所得稅收入不一致
1、收到國庫報來的一般預算收入日報表,內列非稅收入500000元2、收到國庫報來的政府性基金預算收入日報表,內列非稅收500000元3、收到國庫報來的國有資本經營預算收入日報表內列非稅收入200000元4、用財政直接支付方式從國庫存款賬戶支付民政局政府機關商品和服務撥款費用30000元5、收到繳入國庫來源不清的款項70000元6、將國庫庫款9000000元,轉存商業銀行定期存款,期限1年7、上述由國庫轉存的商業銀行定期存款到期,收回本金和利息共計金額9300000元8、收到為某預算單位代管預算資金100000元,存入指定的商業銀行9、收到財政專戶管理資金400000元,存入指定的商業銀行
1、收到國庫報來的一般預算收入日報表,內列非稅收入500000元2、收到國庫報來的政府性基金預算收入日報表,內列非稅收500000元3、收到國庫報來的國有資本經營預算收入日報表內列非稅收入200000元4、用財政直接支付方式從國庫存款賬戶支付民政局政府機關商品和服務撥款費用30000元5、收到繳入國庫來源不清的款項70000元6、將國庫庫款9000000元,轉存商業銀行定期存款,期限1年7、上述由國庫轉存的商業銀行定期存款到期,收回本金和利息共計金額9300000元8、收到為某預算單位代管預算資金100000元,存入指定的商業銀行9、收到財政專戶管理資金400000元,存入指定的商業銀行
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
產生的這個收入和單位的收入有關系的。申報表填報金融商品轉讓收入和貸款服務利息收入即可
我們公戶只收到了稅款,需要代交的增值稅及附加稅,資管產品轉讓收入這個銷售額,不進我們賬戶的,我們是基金管理人,收取管理費做自己的收入的
資管產品轉讓收入這個銷售額——這個是進了哪個單位的賬戶?
不在我單位,我們單位只收到了需要幫資管產品收益人代扣代繳的增值稅及附加稅稅款
資管產品增值所產生的增值稅,我們單位作為管理人只是履行代扣代繳義務,而且稅款均由產品托管方從管理人所管理的基金財產中劃轉至管理人的繳稅賬戶,管理人為資管產品代為申報繳納相應稅款;但是作為小規模納稅人,我們稅務系統上沒有代扣代繳申報入口,所以,請問老師,我們該怎么來申報做代交。
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