你好,工商年報(bào)中納稅總額,是填寫當(dāng)年繳納的各項(xiàng)稅款的合計(jì)金額?
工商年報(bào)納稅總額怎么填寫
老師你好,工商年報(bào)中納稅總額怎么填寫
老師你好,工商年報(bào)中的納稅總額怎么填寫
工商年報(bào),納稅總額怎么填寫
工商年報(bào)中納稅總額怎么填寫?
老師,公司是一般納稅人要開發(fā)票,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)票夠不夠用?
老師,小規(guī)模納稅季報(bào)30萬免稅,是不是專票額+普票額合計(jì)金額不超過30萬免稅,這樣合計(jì)算額度30萬嗎老師,我知道專票 開多少交多少,現(xiàn)在小規(guī)模納稅季報(bào)30萬是不是開普票額度+專票額度合計(jì)算30萬
老師好,基地現(xiàn)場丟失物品,物品總價(jià)由保安公司承擔(dān),在以后每月的保安費(fèi)里扣除,做賬時(shí),借:應(yīng)付賬款-保安公司,貸方放哪里
老師,公積金的單位繳存比例,股東想要比例高一點(diǎn),比員工的比例要高,這個(gè)能操作嗎?
攪拌站給罐車入的商業(yè)險(xiǎn)怎么做分錄
老師,小規(guī)模納稅季報(bào)30萬免稅,是不是專票額+普票額合計(jì)金額不超過30萬免稅
稅負(fù)率是指的哪些,商貿(mào)公司的稅負(fù)率 是多少?批發(fā)食用油的
帳上有一個(gè)無形資產(chǎn)4000元很多年前就有一直沒有攤銷,跟審計(jì)溝通完,金額較小,24年一次性做借管理費(fèi)用貸無形資產(chǎn)處理完了,匯算申報(bào)時(shí)直接在期間費(fèi)用管理費(fèi)用里體現(xiàn)的,其他表不做填報(bào),問題應(yīng)該不大吧?
請問,本月收到專票后入賬,借進(jìn)項(xiàng)稅額,但是這張發(fā)票沒有本月沒有勾選,導(dǎo)致電子稅務(wù)局里的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額對不上,這個(gè)怎么辦?老師
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年匯算清繳調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi),補(bǔ)繳稅款,請問24年財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整。我記得不調(diào)整,在25年當(dāng)年實(shí)際支付稅款,借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。是這樣做嗎
1.這要根據(jù)銀行付款情況算嗎? 2.保險(xiǎn)公司代交的車船稅也要算進(jìn)去嗎? 3.電子稅局能不能直接查到2023年繳稅合計(jì)?
你好 1,是的 2,需要算進(jìn)去 3,可以的
稅款所屬期為2023.12.31日,但繳費(fèi)為2024.1月繳的要算進(jìn)2023的納稅總額里嗎?
你好,這種不需要計(jì)算進(jìn)來?
老師直接根據(jù)2023年全年銀行所支付稅款情況(不包含2024年1月繳納23年12月份的稅費(fèi))加上保險(xiǎn)公司代交的車船稅、個(gè)稅計(jì)算。 賬中登記的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、城市建設(shè)附加、地方附加、地方教育附加,未交增值稅不在計(jì)算。 這樣理解對吧。
你好,就是按繳納的各項(xiàng)稅款合計(jì)金額統(tǒng)計(jì)就是了 賬中登記的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、城市建設(shè)附加、地方附加、地方教育附加,如果是計(jì)提是不包括的,如果是實(shí)際繳納了是包括的
除了保險(xiǎn)代交的車船,賬中登記的填在每月納稅申報(bào)表中不就是每月銀行扣款的部分嗎,這樣理解應(yīng)該沒問題吧,所以除了代交的后面全都看銀行扣款的數(shù)據(jù)進(jìn)行合計(jì)計(jì)算了
你好,是銀行扣款的部分 如果只是計(jì)提還沒有實(shí)際繳納,就不包括的 因?yàn)橘~簿也會(huì)登記計(jì)提的部分