您好, 你是調什么賬了?
是不是只要調整以前年度損益就要在年度匯算清繳是做納稅調整
企業匯算清繳時進行納稅調整,借以前年度損益調整 貸應交稅費-企業所得稅。補繳時,借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款,那最后以前年度損益調整最終是轉入調整當月的本年利潤科目嗎?借本年利潤 貸以前年度損益調整?
老師您好,去年匯算清繳交的年度企業所得稅稅額做賬是做在以前年度損益調整,那今年匯算清繳時需要對這比進行納稅調整嗎
【問題1】發現往年記賬錯誤,多計提了管理費用,今年在以前年度損益調整后,所得稅納稅調整明細表中哪里調整? 【問題2】22的錯誤是在22年所得稅匯算清繳中調整?還是因為23年做的以前年度損益調整,等23年的年報再調整?
今年做的以前年度損益調整是不是要在所得匯算清理繳進行納稅調整
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
有一個去年處置的固定資產賣了,沒有報稅。
是虧損賣了,相當于營業外支出,是不是納稅調減
也沒有做賬務處理,今年做的賬務處理,補交增值稅
是的,這個要做調減
然后處置后計提的折舊做調增哈
是的, 是的,就是這樣的
附加稅調增加,滯納金調減,對不
你調減,沒有滯納金的
我們補交增值稅是補到2023年的,所以交了增值稅的
附加稅調減?
有增值稅就有附加稅呀
但是增值稅不影響利潤表呀,我的意思是附加稅是不是要納稅調減
是的, 是的, 這個是調減的
產生的滯納金調增哈
是的,是的, 這個調增的