你好,一般是按照簽訂的合同繳納的 不過多數公司是按照主營廣告等的銷售發票 和購買發票繳納印花稅
老師,我們稅種認定的技術合同,開發票開的是廣告服務~廣告制作,廣告服務~亮化工程,印花稅要申報這個廣告服務的收入嗎
公司的門頭制作,對方開具的發票為*設計服務*廣告制作費,委托其他公司為我公司舉辦活動,收到的發票為*會展服務*活動費用。活動費用屬于會展服務類的嗎?和設計服務有什么區別?
文化藝術交流活動策劃;設計、制作、代理國內廣告業務,發布國內戶外廣告業務,電影和電視節目制作(憑許可證經營) 老師,我們的經營范圍可以開文化服務*文化服務費發票嗎?
比如廣告公司開廣告制作的發票,稅收編碼可以選擇印刷品嗎?因為如果開設計服務*廣告制作的話,稅務系統就會認定這個需要繳納文化事業費,但是按政策來講廣告制作又是免交文化事業費
廣告公司做的發光字制作,開具的發票內容為設計服務費,可以嗎
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
就是說開出和進來的這些都要交印花稅?
是這樣的,這類申報的情況相對多見