同學,你好 設計服務,是門頭制作,是一種設計 會展服務,是開展一個活動
公司的經營范圍有會展服務,舉辦了活動并且收取門票,開給對方票務發票但是款項還沒收到,這個屬于應收款還是其他應收款?
公司的門頭制作,對方開具的發票為*設計服務*廣告制作費,委托其他公司為我公司舉辦活動,收到的發票為*會展服務*活動費用。活動費用屬于會展服務類的嗎?和設計服務有什么區別?
專題、專欄、綜藝、動畫片的制作、復制、發行、衍生品開發;影視服裝道具、影視器材租賃;企業形象策劃;會展會務服務;制作、代理、發布戶內外廣告及影視廣告;藝人經紀;網頁設計制作、新產品新材料開發應用、代理旅游文化的宣傳、服務;公關活動策劃;企業營銷策劃;數字科技、影視文化領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;動漫畫的設計;美術設計;攝影攝像服務;影視策劃;影視文化信息咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)可以開具視頻制作發票嗎?
我們是小規模,執照范圍是組織文化藝術交流活動;設計、制作、代理、發布國內各類廣告;企業形象策劃;禮儀服務;會議及展覽服務;舞臺造型設計;市場營銷策劃;電腦圖文設計、制作**(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)現在有個廣告位出租給別的公司,我開發票怎么寫?大項寫什么
1、公司經營范圍是:計、發布、代理國內各類廣告業務;禮儀慶典策劃;演出活動策劃;展覽展示服務;水晶字、發光字、有機制品、LED顯示屏、圖文設計;標識標牌、辦公用品銷售,廣告耗材批發;2、開票品名都是:*設計服務*活動物料或者是廣告制作,問下需要繳納文化事業建設費;小規模納稅人
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
去年也搞過一次活動,收到的發票是*設計服務*活動策劃費。那到底哪張發票開的才算正確的呢?是不是得退回讓對方重新開嗎?
同學,你好 你現在收到的才是對的
那像這個活動費是不是入廣告費里面?稅前按照比例扣除呢?
同學,你好 不是,管理費用-會展費
那像公司委托其他公司為其舉辦的運動會了,消防演習了,慶典活動了,都分別入哪個科目啊?以前收到的發票都是*設計服務*活動策劃費。只有這次開的是會展費。
應該來這個 會展服務*活動費用
剛翻看了以前的憑證還有的是開具*現代服務*活動策劃服務費。當時都入庫營業費用-廣宣費科目了。
所以被這個什么是現代服務,設計服務,會展服務都搞暈乎了都分不清了
同學,你好 會展服務*活動費用 這個最好