同學您好,直接走銀行存款,不用走應付職工薪酬
老師,幫我分析1筆分錄,付職工保險。 我借管理費用,貸應付職工薪酬-保險,借應付職工薪酬-保險,貸銀行存款。這個資產負債表就平了 如果我直接借應付職工薪酬-保險貸銀行存款,資產就比負債多。 可是問題是我在做工資的時候做過借管理費用貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸保險,公積金,銀行存款了。 為什么我交保險的時候還需要借管理費用,這樣我管理費用就多了呀?而且,我第一筆貸過應付職工薪酬-保險了。
老師您好,當月繳納當月的社醫保需要 計提嗎 借:管理費用—社保 貸:應付職工薪酬-社保 借:應付職工薪酬- 貸:銀行存款 還是 直接 借 :管理費用-社保 貸:銀行存款
老師!給員工買意外險分錄是需要先計提么?借管理費用貸應付職工薪酬,在借應付職工薪酬貸銀行存款?
老師,公司為員工購買的商業意外保險、雇主責任險是直接計入:借—管理費(保險費)貸—銀行存款 ,還是貸—應付職工薪酬—福利費。在借—應付職工薪酬/福利,貸—銀行存款。
付管理人員總經理的房租怎么做賬呢,是直接借管理費用,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款嗎
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
好的,謝謝老師!
?不客氣,希望可以幫助到您,希望可以好評哦