您好,這個的話,是不需要的了,不用
老師,我是黑龍江的建筑業,請問當地政策關于建筑業epc總承包是怎么規定的?合同簽的承包人有我們施工方和設計單位兩個單位名稱,但是沒有約定付款和發票方式,實務中里面設計部分設計費是由我們施工牽頭人付給設計單位的,甲方把含設計費的工程總額全支付給我們施工方了,設計單位給我們開6%專票,那么我們給甲方是全部按9%開建筑服務發票,還是設計部分按兼營開6%發票給甲方?
請問老師,我們有幾個合同是總公司和施工單位簽訂的,已繳納印花稅,我公司成立后,轉來我公司并簽為三方合同,那我公司還需要再繳納一次印花稅嗎?
關于國企項目代建安置房問題(委托方與代建方是同一個集團下面的子公司),委托方與代建方簽訂代建安置房合同,施工單位由代建單位負責招出,并和代建單位簽訂合同,所需建設資金由代建單位上報集團后 集團撥款給委托單位再統一轉給代建單位,再由代建單位轉給各施工單位,施工單位的發票應該如何開(開給委托方還是代建方)??
建設單位與施工單位簽訂的總承包合同都已申報印花稅,現在建設單位沒通過總包單位購買了一批鋼材簽訂了合同,但是這筆鋼材費最后還是算在總包合同里的,現在這個鋼材采購的合同需要申報繳納印花稅嗎?
請問老師,建設單位和施工單位簽訂施工合同,施工合同總價里面包含了甲供物資(只是那個合同里面是預估的價格)。后建設單位統一招標后,又簽訂了物資采購合同(建設單位,施工單位和供貨單位三方合同),請問老師,后簽的物資采購三方合同還需要交印花稅嗎?再交是不是重復了?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額