你好 是的 轉到未交增值稅的哈
每個月進項稅額都有留底,年底也有進項稅額留底,這個增值稅的明細科目月底怎么結轉,年底又怎么結轉平掉
老師好,請問我們這個單位是新建單位,現在還沒生產,所有的進項稅額我都結轉到了應交增值稅未交增值稅的借方,現在還都是留底稅額,那現在年底了要轉到應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅的科目嗎?
老師,增值稅進項稅額已經勾選體現到增值稅申報表了,在賬上應該放在哪個科目?(直接就放進項稅額;還是結轉到未交增值稅,還是結轉到增值稅留抵稅額,還是結轉到待抵扣進項稅額?)我們要到年底才會開出銷項發票抵扣。
留底退稅收到的進項稅額轉出,年底要銷項進項結轉為零,轉到轉出未交增值稅里,退的進項轉出需要結轉嗎?
去年有留底的進項,已經結轉到應交-轉出未交的借方了,今年1月份還差點進項,需要用留底了,怎么寫分錄
老師,有關于醫院會計的資料嗎?
請問老師,2024年有筆物業費,在2024年未開票也未付款,故沒入賬,如在2024年要入賬,用什么做附件,會計分錄?
哪位老師解釋一下約當產量的先進先出法?如何理解記憶,記不住,做題不會運用
老師,工商年報怎么改密碼,去年我打電話改了,怎么今年又登不上了
老師,現金虧損500多萬,但是他的那個呃注冊資金才100多萬,我怎么調賬?能把這個虧損的500多萬現金給調平
個人獨資,沒有稅務登記,注銷,如何打印清稅證明
老師,而且那個開差額發票開票系統同一張發票還可以分次扣除嗎
老師,你的意思是我開全額發票的時候除了扣除分包款,取得的油料發票還有材料發票都可以扣除嗎
老師,一個難題請教一下,總機構競標得 a 項目,然后總機構把 a 項目給他的分支機構去做。這個項目需要租賃發包方指定的辦公地址,產生的租賃費發票又開具給了總機構,但實際使用的還是分支機構用的, 那這個房租發票可以作為分支機構稅前扣除憑證嗎?,可以記入分支機構的費用嗎
老師,一個難題請教一下,總機構競標得 a 項目,然后總機構把 a 項目給他的分支機構去做。這個項目需要租賃發包方指定的辦公地址,產生的租賃費發票又開具給了總機構,但實際使用的還是分支機構用的, 那這個房租發票可以作為分支機構稅前扣除憑證嗎?,可以記入分支機構的費用嗎
是未交增值稅,不是轉出未交增值稅嗎,最后怎么消化
你好更正一下,發錯了一個字, 是的 轉出未交增值稅的哈
那就是轉到轉出未交增值稅,對吧?哎呀,學藝不精啊,
你好,發錯一個字了,不好意思,造成誤解,不好意思,早上還沒睡醒
我們9點上班,剛進入狀態,哈哈,加油 等你的好評哦