您好,應納稅經營額30000以及月核定應納稅額,是定期定額我們不超定額每月固定交 核定應納稅額 2.這個未達起征點10645.6可能是誰用咱的賬號登陸的(因為我們超額了是要自已更正申報的才有數據變動的), 系統自動申報就是3萬有,定期定額根本不用管,系統自動 申報自動扣稅款
您好老師,有個個體戶,開戶的時候管戶說月不能超8萬,超了需要繳納稅種,我進去給其申報,應稅額剛好是24萬,那么問題來了,月8就是應稅額嗎?如果是,我手里還有其他個體戶,應稅額和當時就的月限額對應不起來,難道是我們自己記錯了,問題2是,即便是應稅額24萬,我們開了30多萬發票也沒有繳納任何稅種,這個和季45萬有關系嗎?就是管戶定的8和系統的24都沒有用是不是,只要不過45就行了。謝謝老師,以上討論的是個體戶問題,并非小規模。
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發票開了35w超額了,已經交了增值稅,因為是定額所以沒有做進項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發票,也是沒有進項,現在個人所得稅經營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發生的,2w是查賬征收發生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進項都沒有,這應繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應該怎么填
老師 我們單位屬于個體工商戶 第一個季度沒有開過票 為什么申報增值稅的時候 他自動出現了一個不動產和無形資產銷售額717590塊 8毛五 核定應納稅額21527塊 7毛3 這個數是怎么來的呢 而且他還自動保存不了
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請的個體戶,免稅政策是月度10萬以下免稅,定額10萬。季度申報時,未達到30萬的,稅局也都是統一0申報處理了。 如果開票超過30萬,需要自行申報,這個時候有一個問題,我是按照實際開票金額去申報,還是按照實際結算金額申報(場景是:季度末最后2天為節假日,但是和C端用戶產生交易了,導致發票到下個季度1號開出來了) 如果申報時,按照實際結算金額進行申報的話,那業務實際發生當月做未開票收入,那次月1號開出的發票對下個季度有影響么 委托代征的
老師你好,我自己經營一家物流個體戶,從今年2月份開始開始運作,稅務局當時是規定定期定額征收,由稅務機關自行申報,定額是季度9萬,我每個月開票大概在10萬左右,都是開具的專用發票1%的,每個季度根據開具專票金額交稅,后來稅務從9月份開始,給我改為查賬征收,需要我自己申報,查賬征收的話,就需要做賬報稅了,那么我想問一下,2-8月份,我的賬應該怎么做?2-8月份有成本費用,但是沒有去取得成本發票,這個應該怎么辦處理
你好老師,職工培訓學校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
營業執照年報上面的本期五險實際繳納金額是只填單位還是全部金額
老師,有些員工要求不買社保,可以申報個稅嗎?發工資走私賬還是走公賬比較好?
老師,水產公司加入水產協會,交了五萬塊入會費,只能開收據。請問入賬什么科目好?然后企業所得稅匯算清繳時,是否要做無票費用剔除?
1-3月支付的稅款: 增值稅:507.62元 城市維護建設稅:12.69元 企業所得稅:138.01元 印花稅:20.10元 合計:678.42元,在上期需要計提的話分錄怎么寫
老師你好請問這筆分錄繳納所得稅應交稅-應交所得稅期末余額是760000,然后銀行實際繳納的是813378.67,差額53378.67入到所得稅,這個怎么理解
公司收到一張裝修費發票,但是建筑類發票不都是有項目名稱的嘛,地址和公司注冊地址不是同一個城市,但是客戶說這是他的公司辦公室裝修費用,這個可以入裝修費用嗎(我們是代賬的,客戶就是收票公司)
老師我們是建筑公司,當月發生了一些吊裝費,對方發來了結算單,但是沒開發票,我司也沒付款這個時候,外賬(權責發生制)和內賬(收付實現制)是如何做賬的
有沒有個稅附加扣除的那個表 有沒有個稅附加扣除的那個表
老師,公司在2023年4月開的紙質票,現在要退貨紅沖,可是在電子稅務局想開具紅字發票,可能因為是紙質票又搜索不出來,怎么開紅票呢?(在全量統計那里是查到有這張票的。)
這個3萬是我開不開票(有沒有收入都要交稅?)還是不超這個額度就不用交任何稅?因為如果不開票都要交稅的話,一個月啥也不干就得交1000左右太那啥了。。。都是系統自動申報的,我查看都看不了,說非本渠道申報,但是我沒有去大廳報過
您好,定期定額就是要扣稅款的,自動扣的,您查一下銀行有沒有扣款