你好 增值稅只看45萬就可以了 填申報表時 填不含稅的銷售額即可 個人生產經營所得 超了核定額需要繳納的
您好老師,有個個體戶,申報個人經營所得的時候,1不知道自己應該繳納多少經營所得稅,2每個月開多少發票是不用繳納任何稅種,求解謝謝老師,正常來說比如說管戶定月8萬不用繳納任何稅種,如果超了比如是10萬,那么繳納多少經營所得呢?在哪個報表里面可以看出來月開票額度,應稅額是不是?
您好老師,有個個體戶,開戶的時候管戶說月不能超8萬,超了需要繳納稅種,我進去給其申報,應稅額剛好是24萬,那么問題來了,月8就是應稅額嗎?如果是,我手里還有其他個體戶,應稅額和當時就的月限額對應不起來,難道是我們自己記錯了,問題2是,即便是應稅額24萬,我們開了30多萬發票也沒有繳納任何稅種,這個和季45萬有關系嗎?就是管戶定的8和系統的24都沒有用是不是,只要不過45就行了。謝謝老師,以上討論的是個體戶問題,并非小規模。
老師,您好,我們公司的規模比較大,員工有500多人,是一般納稅人,然后利潤也挺大的,公司為了避稅,就出了個主意,讓公司的員工去注冊個體戶,給員工一定的好處費,然后讓個體戶給我們公司開發票做成本用,請問我們公司這樣做有風險嗎,我擔心的是員工離職的時候,把這個事情給捅出去,第一個問題是,個體戶注冊很簡單嗎,不要求注冊地和實際經營地一致嗎,不用審核工作地點,就可以審核通過嗎,還有一個問題,這個個體戶應該不會舉報吧,首先,他自己也會受到牽連,因為個體戶自己本身也是虛開,那不是把自己也給牽連了嗎,個體戶有什么說法舉報嗎,應該沒有說法把,還有我們公司是沒有虛開,我們公司就算被員工舉報了,那我們公司也就是補稅,不能抵扣吧,也不涉及虛開,風險也不大吧
老師 我們是去年8月申請的個體戶執照,,是查賬征收的,但是一直沒有建帳,我就想問去年8月到今年的3月31號開票的都是有1個點稅率的,我做憑證的時候,做借銀行存款貸主營業務收入 應交稅金因為我們是沒有超過45萬,月底我這個應交稅金要轉到營業外收入里面是吧我的問題是 我每個季度都是按票面金額報稅和個人所得稅的,那我現在賬面上的營業外收入和我報的個人所得稅有關系么
老師您好,我剛和前任會計交接完,有4個問題,請問:1、比如說去年的成本票,因為跨年我沒法做成本了,那么相應的進項稅也就也就無法抵扣了。是吧? 2、只有以前會計做了成本,且借方:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額。只有這樣,后期我才能去抵扣進項是吧?否則以前年份的發票對我來說就是廢的是吧? 3、比如說主戶,截至目前一張票沒開,我收了認為合理的月份的成本票,目前進項稅額加在一起是700多塊錢,我是不是需要提醒主管本月先不要開票了,因為開票就意味著要交增值稅了。(進項太少)謝謝老師
勞務報酬一個講課費,稅務局代開發票,他開發票的金額是稅后的金額,總金額是4700多,那么我申報個人所得稅的時候在填寫他勞務報酬收入的時候應該怎么填呢?
一個中型企業,一般財務部有哪個崗位設置
房產公司欠我公司160萬,兩家商議以房抵帳。協議房子先不過戶,等賣出后,收到款項,直接為第三方辦理過戶手續。現在由于房地產不景氣,房子只能賣到80萬。我公司協助第三方辦手續時,網簽合同規定必須不低于100萬。商量對方公司原來合同變更和網簽合同100萬一樣。對方公司不同意,說已經按160萬做賬交稅。請問房產公司交稅是按什么交?他家會計說得對嗎?我這種情況怎么賬務處理
老師,暫估了一百多萬沒發票企業所得稅已交,要是后面注銷,這個會不會有影響
老師,我徐州公司給河南公司開了40萬建筑服務勞務發票,我是小規模納稅人需要預交稅嗎?
公司的注冊資本金是20萬元,是2024年10月份成立的,就是在新公司法成立之后成立額,今年三月份公司法人個人賬戶向公司對公賬戶打了兩萬元作為注冊資本金,請問需要做公示嗎?在哪公示怎么操作
老師:公司去年出售舊車,不小心把累計折舊借方金額25365.60寫成55365.6了,已跨年了我現在該怎么調賬?
老師,2014年的固定資產汽車未入賬,這個月入賬的話,下個月是按月計提折舊呢還是一次性折舊
老師,您好,進口三文魚稅率多少,有什么稅收優惠政策
老師,股東借給公司的款,還股東款時能不能從公戶取現金給?
老師,您的意思是個體也是45萬啊?那為什么管戶說8萬,而且我現在手里好幾個個體,每個報表里面的應稅額都不一樣,現在有一個戶已經超37萬了,也是什么稅都不繳納。匯總一下是不是45之下什么稅都不用繳納,管戶就是說說而已。謝謝老師
增值稅只看稅法規定的45萬就可以? ? ?不受核定額的限制 個人生產經營所得? ?超了核定額 需要全額繳納的
匯總就是 1增值稅,個體和小規模都是45以下免 2管戶說限額對個人經營所得有關是不是 謝謝老師
是的 總結對著呢 第一條的45萬免 不包括專票