你好;你做進項稅轉出分錄了; 同時你紅字信息單要開了之后系統附表2 去轉出
老師請教下 6月份增值稅申報有一份服務費的增值稅專票 因公司沒有內銷不需要留底稅額 所以在六月份增值稅申報時做了進項稅額轉出 現在想把六月份申報的這個稅額轉出做更正 不做轉出來 可以不
我在申報增值稅時出現這個提示。但二月份我有進項呀
老師 ,2月份申報時候有個 進項稅額轉出4000,一直在申報表上,但是賬上沒體現這筆,我這個月把這邊做了,進項稅額轉出 結轉到未交增值稅貸方4000了,申報表2月已經體現過有進項稅額轉出4000了。本月這個4000怎么處理?
老師,現在申報增值稅,因為上個月有230元的,進項稅轉出,在2月份申報完了,今天3月份申報出現這個提示什么意思?3月份再申報一次?
老師,我們3月份的個稅已經申報完了,現在老板告訴我3月份還有一個人入職,這個人3月份的個稅,可以補申報嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
老師怎么操作啊?
你這個紅沖發票;紅沖了沒有?
老師這個是上個月申報表,附表二填過了
3月就填寫了嗎;好久開的紅字信息單?
2月分開的紅字,信息單。三月份申報2月份的申報了,現在申報3月份的應該不用填了吧?
對的; 4月報3月的就不用再報了;等下重復了
那過不去啊,怎么回事?
老師你看我這個圖
去看看紅字信息單的日期到底是2月還是3月;如果是2月;就強制性報
2月份 稅都轉出去了,你看一下老師
那就不轉了;直接強制性報
那明天去稅務局吧,強制不行過不了
過不了就去大廳; 估計是稅務系統的問題;
對,謝謝老師
不客氣的;希望能幫到你