第一個(gè)分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 (錯(cuò)誤金額紅字) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(錯(cuò)誤金額紅字) 第二個(gè)分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 (錯(cuò)誤金額) 貸:以前年度損益調(diào)整 (錯(cuò)誤金額)
老師,您好: 去年12月補(bǔ)計(jì)提的營業(yè)稅金及附加錯(cuò)了,要怎么更正,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-營業(yè)稅金及附加 借:本年利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師你好,以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候也是按照增值稅報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的,報(bào)表沒有錯(cuò)誤,但是會(huì)計(jì)填寫記賬憑證的時(shí)候沒有寫進(jìn)項(xiàng)稅額,都寫成管理費(fèi)用了。現(xiàn)在在做調(diào)整 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:管理費(fèi)用10 借:管理費(fèi)用10 貸:以前年度損益調(diào)整10 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:未分配利潤10 這樣做了又會(huì)導(dǎo)致我這期的進(jìn)項(xiàng)稅額增加,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
23年確認(rèn)補(bǔ)做21年和22年以前年度利息收入 借:應(yīng)收利息---****公司 貸:以前年度損益調(diào)整/利潤分配---未分配利潤 應(yīng)交稅金-----應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 補(bǔ)做確認(rèn)23本年利息收入: 借:應(yīng)收利息-----*****公司 貸其他業(yè)務(wù)收入---利息收入 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額 請問貸方:以前年度損益 最終還是要轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤嗎 借:以前度損益 貸:利潤分配--未分配利潤 后期的稅務(wù)要怎么來處理--涉及到的稅有那幾種
老師,您好!由于我未計(jì)提去年的所得稅,今年用了以前年度損益調(diào)整科目,做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤表中的凈利潤不一致,就差了以前年度損益這個(gè)金額,請問改怎么辦呢?謝謝!
之前年度做賬的時(shí)候 計(jì)提稅金及附加,借方的 稅金及附加錯(cuò)誤的寫成了 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),今年通過以前年度損益調(diào)整調(diào)賬 會(huì)計(jì)分錄這么寫對嗎?借:以前年度損益調(diào)整 ( 錯(cuò)誤金額)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(錯(cuò)誤金額) 然后 利潤分配-年初未分配利潤 (錯(cuò)誤金額) 貸:以前年度損益調(diào)整。 對嗎?然后這個(gè)錯(cuò)誤金額的增值稅到貸方了,導(dǎo)致我本月的貸方應(yīng)交增值稅金額增加了這個(gè)錯(cuò)誤金額,是一起結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅嗎?
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。有的金額會(huì)對不上??赡苡谐鋈?,然后就是理論上做賬報(bào)稅會(huì)作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)???我們公司實(shí)際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個(gè)月給代賬公司做賬。這個(gè)月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實(shí)際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒有責(zé)任?據(jù)說之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉庫辦公點(diǎn),簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個(gè)圖中計(jì)算稅后資本成本率利用插值法如何計(jì)算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預(yù)交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預(yù)交增值稅
請問老師,甲乙公司是關(guān)聯(lián)公司,甲公司租用乙公司一個(gè)門面,甲公司做營業(yè)成本,在填寫關(guān)聯(lián)報(bào)表時(shí),填在了關(guān)聯(lián)成本一欄,那關(guān)聯(lián)收入那欄該如何填寫?
老師你好,個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得報(bào)個(gè)稅時(shí),成本需要算計(jì)提增值稅不?生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規(guī)模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調(diào)增了,彌補(bǔ)虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?
施工企業(yè)項(xiàng)目毛利怎么計(jì)算,請老師們指教
我不太理解,這道題沒有給出具體的人數(shù),只給了離職比例,怎樣算出每年確認(rèn)的服務(wù)費(fèi)用的?
老師,我們企業(yè)是光伏行業(yè),開出的發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)專票,現(xiàn)在有個(gè)問題,有家公司也是同行,現(xiàn)在不做了,把材料轉(zhuǎn)賣給我們,他們不能給我們開出13個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
你好,老師,我非盈利性機(jī)構(gòu)用小規(guī)模納稅人的方法做了三年的賬,現(xiàn)在民政局那邊要求要做非盈利性機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理,如果我要做非盈利性的賬務(wù)處理的話,我要怎么才能把我的賬導(dǎo)入在非盈利性小規(guī)模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
應(yīng)交增值稅是貸方紅字嗎?我原來錯(cuò)誤的記在借方了啊
同學(xué)你好 錯(cuò)誤的分錄紅沖了就可以
這個(gè)錯(cuò)誤金額影響本期的應(yīng)交增值稅金額,是一起結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅嗎?
同學(xué)你好 對的 直接結(jié)轉(zhuǎn)