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前期稅務申報的待抵扣進項稅額本期如何轉進項申報呢?在申報表怎么填寫?

2024-04-10 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-10 11:59

待認證轉認證 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證進項 申報表根據當前勾選認證的填寫,不需要額外填寫

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快賬用戶8005 追問 2024-04-10 12:01

前期已經認證勾選了,未申報抵扣,我現在申報怎么才能用到那筆進項

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齊紅老師 解答 2024-04-10 12:04

你的主表13欄填上期留底稅

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快賬用戶8005 追問 2024-04-10 12:07

那都自動帶出的 不讓手動填寫

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齊紅老師 解答 2024-04-10 14:30

那么就沒法子了,以第13行那個上期留底稅為準,也就是上月申報的20行期末留抵稅。說明要么你做賬錯了,要么申報錯誤

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2024-04-10
你好,你們是輔導期的嗎?
2021-06-09
本期認證且本期未申報抵扣欄里全部填寫進去申報的
2023-09-11
帶認證的發票不需要填表兒了。
2021-08-25
你這個是輔導期還是啥情況,不是這個情況,你這個申報必須抵扣留底才可以,要不后續想抵扣很麻煩了,不是輔導期沒有銷項稅額填寫本期認證本期申報抵扣
2021-03-15
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