你好; 你1季度開了哪些專票和普票; 合計開了多少金額; 我看看?
老師好,我申報增值稅體式的看不懂,幫我看看咋回事,這是我填的數,提示我看不懂
老師,你好,麻煩幫我看看這個增值稅申報表是不是報錯了,小規模納稅人,做農藥化肥的
老師 我是小規模納稅人幫我看一下我的增值稅申報表這樣填是否正確
老師我是小規模,固定資產都是不到20萬的,我都是每月記賬攤銷,這個我一直沒有填寫這個表過,我看申報有這個提示。老師你看這個怎么操作
老師好 ,幫我看看我這個小規模的增值稅申報表,這個月報不過去,提示這樣
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
我拍給你,你看看
就這兩張,合計299901.7
第二張20多萬的是專票還是普票?
普票啊,專票就第一張那個
你好;專票在1欄次和2欄次寫; 普票在10欄次去寫; 同時填寫減免表 減免專票金額的*2%計算; 就可以了
那我填的就合適呢,為什么提示比對不通過,你幫我看看我發給你的填寫的表,第一個圖片不不通過,提示減免的金額要填專票普票合計金額*2%呢
還在嗎,你給我看看哦,我填的
對的,你只寫專票*2%計算
普票減免了不寫減免表
這個提示,是不是可以忽略啊?
這個可以忽略嘛
可以,本身你的申報表這樣寫就是對的,忽略直接報
那我就忽略這個提示。直接報送了?
對,直接報就行,我之前報也遇到類似的,我直接報的
好的,謝謝
不客氣,希望能幫到你