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老師好,公司2022年有一筆收入,當時沒有開票,但是在2022年12月份確認了當年的收入。這筆收入今年2月份開了發票,這個要怎么調整呢

2024-04-09 20:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-09 20:14

同學你好,這個直接在今年,把2022年的收入紅沖,再用開的發票做收入處理。申報時,無票收入是負數,就行了。

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快賬用戶5624 追問 2024-04-09 20:20

當時 分錄是 借:應收賬款 貸 主營業務收入 現在就 借 主營業務收入 貸 應收賬款 ,這樣嘛。

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快賬用戶5624 追問 2024-04-09 20:23

這樣 營業收入 就是負數了,那增值稅申報表的收入 是按照開票金額來申報嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-09 20:23

同學你好,不是的,應該是借:應收賬款?負數,貸 主營業務收入 ,負數。

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快賬用戶5624 追問 2024-04-09 20:23

這樣 營業收入 就是負數了,那增值稅申報表的收入 是按照開票金額來申報嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-09 20:24

同學你好,是的,增值稅申報表的收入 是按照開票金額來申報,同時,申報時,無票收入為負數。

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快賬用戶5624 追問 2024-04-09 20:26

無票收入為負數的意思 是把這個沖紅的收入金額填入嘛 老師

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齊紅老師 解答 2024-04-09 21:13

同學你好,是的,你理解正確。

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同學你好,這個直接在今年,把2022年的收入紅沖,再用開的發票做收入處理。申報時,無票收入是負數,就行了。
2024-04-09
借銀行 貸主營業務收入應交稅費、無票收入。
2023-03-14
你好,建議做無票收入的,開了發票紅沖五票收入,再做發票的,你這樣攢到一塊的話,你的季度銷售額超過了30萬。
2023-03-17
你好,建議還是和審計一致,做到2022年的。
2023-04-06
借:以前年度損益調整12 貸:應付賬款12 借:利潤分配-未分配利潤12 貸:以前年度損益調整12
2022-05-13
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