借銀行 貸主營業務收入應交稅費、無票收入。
老師,我們四一般納稅人,2021年12月份在電子稅務局申報的時候,有一筆業務已確認無票收入,但在2022年1月的時候,這筆業務又開具發票了,未作廢,我1月份怎么申報,這個月也有無票收入
查賬發現去年2月份有個工程款已經開票,但是沒有入賬確認收入,現在該怎么補這筆收入,如何做賬
公司現在要在2022年12月確認一筆收入,這筆收入是已收到款,但未開票的,這筆收入應該如何在12月份入賬
老師,我們公司有一份無票收入,是2022年12月的合同,但是在2023年1月才定的稿,所以在2022年12月時未將這筆收入申報增值稅,但是給審計那邊把這筆收入做到了2022年12月。老師的建議是把這筆收入放2022年還是2023年呢?
2022年12月確認的一筆無票收入,借:應收賬款 貸:主營業務收入,現在客戶又想要發票,如何做賬
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
這筆款是22.1月就收到了,我是要到1月去做這個分錄嗎
你好,對的,是的,是這么做的。
那我是不是后面所有的財務報表都要重新填報啊
你好,那你什么時間銷售出去的?如果是12月份銷售出去的,你可以在12月份確認收入,一月份借銀行存款,貸預收賬款。
當時22.1月份是借:銀行存款貸:應收賬款的,我是要修改1月份的分錄嗎
不需要修改一月份的賬務處理。
那我貸方正常在12月做主營業務收入-未開票收入、應交稅費-銷項稅額,借方我放在哪里,應收賬款么
是的,是的,應收賬款。
到時候開票之后,我又應該怎么入賬呢
借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費,負數 借應收賬款 貸主營業務收入應交稅費。
那我12月份電子稅務局上面稅控盤導入的金額和我要報的金額不一致應該沒啥問題吧
有無票收入的,加上無票收入沒有關系的。