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2022年12月確認的一筆無票收入,借:應收賬款 貸:主營業務收入,現在客戶又想要發票,如何做賬

2023-05-07 21:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-07 21:34

你好,現在客戶又想要發票,需要先把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據開具發票做收入分錄。

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快賬用戶3431 追問 2023-05-07 22:12

老師,分錄如何做

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齊紅老師 解答 2023-05-08 07:55

你好,先把之前的無票收入分錄紅沖 借:以前年度損益調整—主營業務收入,貸:應收賬款 然后根據開具發票做收入分錄 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶3431 追問 2023-05-08 09:20

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-08 09:21

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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快賬用戶3431 追問 2023-05-08 09:22

那2022年的賬還用調嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-08 09:23

你好,2022年的賬,不需要去調整了?

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快賬用戶3431 追問 2023-05-08 09:38

老師,以前年度損益月底的時候用不用轉到利潤分配

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齊紅老師 解答 2023-05-08 09:40

你好,以前年度損益調整,月底的時候??需要結轉到? 利潤分配—未分配利潤?

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快賬用戶3431 追問 2023-05-08 10:07

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:08

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,現在客戶又想要發票,需要先把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據開具發票做收入分錄。
2023-05-07
你好對的是的,是這么做的。
2022-03-28
借銀行 貸主營業務收入應交稅費、無票收入。
2023-03-14
那咱們這個符合收入確認條件了嗎?
2024-04-02
你好,把之前暫估的收入分錄紅沖,然后根據開具的發票做收入分錄?
2022-01-19
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