賬上不用調(diào)整納稅調(diào)整明細(xì)表里面有一個稅收支嘛,納金還是罰沒,你看一下它符合哪一個,在這里面填寫。
1.季報時需要交稅8000,但是房屋租賃費沒開發(fā)票,不能稅前扣除,我現(xiàn)在就需要把房屋租賃費調(diào)出來對嗎?要不納稅調(diào)整時還需要補稅對嗎? 2.我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅時,填寫營業(yè)成本時,隨意填寫一個數(shù),只要成本大于收入就行,然后我納稅調(diào)整時再交稅,可以嗎
老師,我家是個體經(jīng)營部,現(xiàn)在要申報年度匯算清繳,2022年第二季度申報時,需繳納151.86元,現(xiàn)在我申報了年度匯算清繳時,系統(tǒng)顯示稅局要退還稅費151.86元,稅局打來電話還要求我申報經(jīng)營所得個稅C表,,現(xiàn)在申報不了C表,稅局說需要調(diào)整一下報表,讓報表為0才行,我要怎么調(diào)整呢?
就是老師,我們應(yīng)收賬款三年以上未收到款,作壞賬準(zhǔn)備,體現(xiàn)在營業(yè)外支出,報表上營業(yè)外支出多了一百多萬,我這邊參考體現(xiàn)有營業(yè)外支出數(shù)據(jù),報所得稅,會不會被稅務(wù)局提醒你這個營業(yè)外支出怎么回事,然后我說計提壞賬準(zhǔn)備,然后他說稅務(wù)局不認(rèn),是不是叫我調(diào)回來,到時候調(diào)回來利潤自然高了,就要被喊補企業(yè)所得稅,實際上我就算掛了在營業(yè)外支出,但是明年匯算清繳時候我也不會作稅前抵扣,我也會調(diào)增企業(yè)所得稅,我就怕我這次做在營業(yè)外支出稅務(wù)局叫我調(diào)回來補稅就麻煩了,老師你覺得稅務(wù)局有這個可能嗎
我在報年度企業(yè)所得稅時總是保存不了,后來打電話到稅務(wù)局好像是有個罰款要調(diào)出來,不能稅前扣除,我當(dāng)時做的營業(yè)外支出,現(xiàn)在我的報表需要怎么調(diào)整,賬上需要怎么調(diào)整
老師,我2022年的企業(yè)所得稅年度納稅申報表里面有一個營業(yè)外支出,壞賬損失,在5022年做了應(yīng)納稅所得稅前扣除,那個不應(yīng)該扣除,我現(xiàn)在想要調(diào)整過來應(yīng)該怎么調(diào)整?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是罰款,這個我知道填哪里,報表有變動嗎
銀行財務(wù)報表什么的都不需要變動。
我調(diào)增后還是虧損,那我這個彌補以前年度虧損的金額和未分配利潤金額不就差了一個罰款金額嗎
對呀,是啊,一個是稅法利潤,一個是會計利潤。
就這樣嗎?不需要調(diào)整憑證和報表?
年度報表就按之前的填?
是的對的是的對的。