你好,不管經不經常用到同一個客戶用一個往來科目。
收到上級撥付的工程款,應該是通過我們公司過度,有可能還回去,有可能通過我們公司支付出去,應該用什么科目?其他應付款嗎?如果直接是通過我們公司支付給工程公司,也可以借其他應付款,貸銀行存款嗎?這個工程最終的所有權不是我們公司,也不是固定資產,
老師什么時候用其他應收,什么時候用應付啊 ?因為這兩個科目都沒有明細科目。我們公司現在是醫保已經付了,應該是其他應收款但是其他的失業養老的應該沒有付(不確定),所以就有點糾結,這個個人負擔的。 ?其他應收款的往來單位選員工嗎?
老師 有員工在公司掛了其他應收款和其他應付款 其他應收款的分錄為 借 其他應收款 貸 銀行存款 其他應付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現在情況是 經查出 掛在其他應付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調賬怎么調
公司籌建期只有費用,工資和其他應付款,這個月要季報,財務報表那有數據的只有負債和所有者權益那一欄資產那一欄沒數,報不過去,應該是資產=負債+所有者權益 所以說要做一個借款的,借庫存現金,貸其他應付款,讓你的資產有數據,比如其他應付款是3萬,管理費用是2萬,應付職工薪酬是2萬,那資產那邊借庫存現金多少,貸其他應付款多少就能過去呢
老師你好,我們和兄弟公司之間的往來我掛的是其他應付/其他應收。 1.他們應該支付給我們的,借:其他應收款,貸:管理費用—水電費。 2.我們應該支付給他們的,借:管理費用,貸:其他應付款。 現在我要把兩者合并成一個,全部做成其他應付款。我其他應收這邊應該怎么調賬
老師,現在開始2024匯算清繳,我是小企業會計準則,比如公司想交2000稅,我的分錄怎么寫好
請問下我們老板名下三家公司,我要做三家公司的賬,說另外兩家公司也要給我發幾百塊的工資,個稅怎么申報
報銷材料上,業務經辦人簽的字,如果款撥付重了,會計有責任,業務經辦人有責任嗎?
老師 第四題為什么選c 480000是怎么算的
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評!!庫存商品自用怎么做賬
找暖暖老師,找暖暖老師
老師每年的繼續教育學完之后下一步是干什么
司機的車掛在公戶名下,怎么賬務處理?
老師。我想問一下。高新技術企業,如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
老師,請問一下,我們租商場的其中一個店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務,那我們可以給他開展位服務費嗎,公司營業執照上沒有展位。
就是你之前掛了其他應付款,不管和他發生了什么業務,都是掛的這個科目,都是通過這個科目來做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。