你好用其他應付款就可以的
收到上級撥付的工程款,應該是通過我們公司過度,有可能還回去,有可能通過我們公司支付出去,應該用什么科目?其他應付款嗎?如果直接是通過我們公司支付給工程公司,也可以借其他應付款,貸銀行存款嗎?這個工程最終的所有權不是我們公司,也不是固定資產,
老師,我也問下就是去年的賬通過個人戶頭替公司付款的一些費用,然后賬上做了借預付賬款 個人,其他應付款款 個人,然后我們應該,是公司的裝修費用,也沒有去轉費用,現在也沒有發票過來,我們的現在一直掛著這個賬,我在想能直接調整嗎?不算公司的支出了,借其他應付款個人,貸預付賬款
公司是被掛靠方,公司開工程款發票出去了,到時工程款回來后,扣下公司收的管理費,還有工程所需要的費用,剩下的款是要轉給掛靠方的。之前公司做的分錄是,借:應收帳款 貸:其他應付款—掛靠方 貸:主營業務收入 。因為公司要做臺帳,沒有回款之前,先不體驗其他應付款-掛靠方,而是通過工程結算科目,借:應收帳款 貸 :工程結算。回款的時候,借:銀行存款 貸 :應收帳款 借:工程結算 貸:其他應付款—掛靠方 貸:主營業務收入。如果不用工程結算,應該用哪個科目替代?在資產負債表哪個科目里面體現出來?
我們公司是工程公司,有一筆應收款,對方要我們通過銀行供應鏈收款。現在款收到了,銀行回單的付款方是我們自己公司上海支行,付給我們自己公司武漢支行。用途是發放貸款。請問會計分錄怎么弄
老師,我們公司的賬是我從代賬公司那里接過來的,然后他們一計提工次就發放了,發放的貸方科目不是銀行存款,是直接歸集到其他應付款-法人這個科目上,然后真正發工資的時候就借其他應付款-法人,貸:銀行存款 ,這樣做可以么?
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
好的,金額比較大,以后周期使用可能也有幾年,開始說是還回去,但是也不知道還不還,怕到時候稅務來查,應該沒什么關系吧
沒事的,超出三年的轉營業外
哦,好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝