你好,一千一萬都可以的,反正你也不需要支付。
丁公司2019年年末資產(chǎn)負債表如下,請根據(jù)資料計算下列指標。(結(jié)果保留兩位小數(shù)) 資產(chǎn) 年末余額 負債和所有者權(quán)益 年末余額 流動資產(chǎn) 流動負債 貨幣資金 270 短期借款 410 交易性金融資產(chǎn) 60 交易性金融負債 0 應(yīng)收票據(jù) 40 應(yīng)付票據(jù) 55 應(yīng)收賬款 3 000 應(yīng)付賬款 510 預(yù)付賬款 70 預(yù)收款項 60 應(yīng)收利息 0 應(yīng)付職工薪酬 90 應(yīng)收股利 0 應(yīng)交稅費 55 其他應(yīng)收款 120 應(yīng)付股利 0 存貨 605 應(yīng)付利息 55 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 235 其他應(yīng)付款 240 其他流動資產(chǎn) 210 一年內(nèi)到期的非流動負債 260 流動資產(chǎn)合計 4 610 其他流動負債 25 流動負債合計 1 760 (1)營運資金; (2)流動比率; (3)速動比率; (4)現(xiàn)金比率。
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負債表中會反映填列到負債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負數(shù)填列在負債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
公司籌建期只有費用,工資和其他應(yīng)付款,這個月要季報,財務(wù)報表那有數(shù)據(jù)的只有負債和所有者權(quán)益那一欄資產(chǎn)那一欄沒數(shù),報不過去,應(yīng)該是資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益
公司籌建期只有費用,工資和其他應(yīng)付款,這個月要季報,財務(wù)報表那有數(shù)據(jù)的只有負債和所有者權(quán)益那一欄資產(chǎn)那一欄沒數(shù),報不過去,應(yīng)該是資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益 所以說要做一個借款的,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù),比如其他應(yīng)付款是3萬,管理費用是2萬,應(yīng)付職工薪酬是2萬,那資產(chǎn)那邊借庫存現(xiàn)金多少,貸其他應(yīng)付款多少就能過去呢
你好,老師,一個公司9月份剛成立,現(xiàn)在申報三季度稅的時候,客戶想做上一個人的工資3000元,請問,三季度報表 貸:應(yīng)付職工薪酬 3000 那借方是什么,怎么將資產(chǎn)負債表平起來 如果用借:庫存現(xiàn)金 那么就有個其他應(yīng)付款 還是平不起來
老師。我們公司的賬上庫存商品的負庫存是啥意思?怎么導致的呢?
請教關(guān)于個稅多計提的歷史問題 多計提的原因是:計提個稅不是按照自然人個稅系統(tǒng)申報測算的,而是前任會計手工計提的 現(xiàn)在統(tǒng)計2018-2023年,多計提了3069.71元 請教下 現(xiàn)在多計提的這部分怎么處理
老師,監(jiān)理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個人員是通過中介過來的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么呢?開發(fā)票給我們的話應(yīng)稅服務(wù)是什么呢?
老師好~咨詢下,我們公司是小規(guī)模納稅人,目前公司裝修,產(chǎn)生了一系列費用。對方給我們開具了建筑服務(wù)類發(fā)票,都是普票,有的發(fā)票稅率是9%,有的發(fā)票稅率是1%,這個有什么區(qū)別嗎?針對我們購買方和銷售方~
老師,我們是做板材批發(fā)的,國補怎么怎么做賬呢
老師,你好,請教一個問題,合同違約金是和商品合并開票嗎,那賬務(wù)部分呢,是分開記到營業(yè)外收入還是和商品一樣放到主營業(yè)務(wù)收入
老師,您好, 我想咨詢的是,小規(guī)模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規(guī)模開一點的普票,進項要加6個點。一般納稅人開13個點專票,進項加10個點抵13個點
老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
銀行資信證明是否是3A在哪里查
老師。客戶提供原材料 我們負責加工收取加工費。怎么做賬開票
那和負債+所有者權(quán)益那一列沒關(guān)系嗎,最后不得資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益嗎
美好 怎么會不等于?
你好 怎么會不等于?
那庫存現(xiàn)金比如是1000,左邊資產(chǎn)怎么可能等于右邊負債和所有者權(quán)益
你好,你這個現(xiàn)金是哪里來的?什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的?如果是借的話,其他應(yīng)付款如果是你的利潤的話,未分配利潤。
借貸平衡,這個是規(guī)定,這是最基本的。
因為籌建期沒有收入,就發(fā)生了費用和其他應(yīng)付款,還有工資
不是可以做個借款嗎,你說借1000元或者一萬元都可以嗎?
你好,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,1000 借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬1000 只 發(fā)生了這兩筆業(yè)務(wù) 貨幣資金1000, 其他應(yīng)付款1000, 應(yīng)付職工薪酬1000, 未分配利潤負數(shù)1000,你看一下平吧。
可以去學習一下報表編制的課程。