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您好,請問享受企業招用重點群體抵免增值稅的優惠政策,增值稅申報表具體應該怎么填寫?只需要在減免稅申報明細表里填數據是嗎?期初余額,本期發生額,本期應抵減稅額,本期實際抵減稅額這幾項分別應該怎么填?謝謝!

2024-04-08 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-08 14:49

你好,主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額,你一年能抵扣多少?這個月需要繳納的增值稅是多少?

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快賬用戶5900 追問 2024-04-08 14:52

我們能享受這個政策的時間從23年11月開始,之前沒享受過,那本期應抵減稅額是填5個月能抵扣的總數嗎?然后本期發生額填這次要交的增值稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 14:53

這個不能跨年 只能填寫當年

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齊紅老師 解答 2024-04-08 14:53

本期發生額你可以填寫一年的實際抵扣金額和主表。這里填寫你需要抵扣的。

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快賬用戶5900 追問 2024-04-08 14:54

哦,那本期應抵減額填按政策應該能抵多少,本期發生額就是這次要交的增值稅金額,期初余額無數據,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 14:55

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5900 追問 2024-04-08 14:58

好的,如果本期實際抵減額小于應抵減額,這個差額部分可以結轉到下個季度繼續抵減嗎?

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快賬用戶5900 追問 2024-04-08 14:59

到年底沒抵完的可以抵所得稅,如果還有剩就不能結轉到下年了是嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-08 14:59

可以 下一個季度的可以

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快賬用戶5900 追問 2024-04-08 15:00

嗯嗯,下季度申報時期初余額就可以寫這次沒抵完的余額部分,對吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 15:03

是的對的是的對的。

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你好,主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額,你一年能抵扣多少?這個月需要繳納的增值稅是多少?
2024-04-08
你好,一般期初是0.本期實際抵減稅額是本期不含稅金額*2%
2024-06-13
您好,這個的話是屬于? 期初余額不寫,本期發生額100? 實際抵減100,期末余額0
2024-06-24
1.主表的16行=減免稅表的 本期實際抵減稅額 =不含稅銷售額*2% 17行本期免稅額一般是系統自動帶出的 不含稅銷售額*3%(不超30萬是這樣的 超了這個行次是0) 2.一般情況下 減免稅表的本期發生額=本期實際抵減稅額
2020-10-29
您好,不通過需要看下填寫圖片,是含稅金額*0.02/1.01
2023-10-03
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