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請問2024年第一季度企業所得稅應稅額為15萬,在申報季度企業所得稅時有以前年度虧損抵減即本次申報企業所得稅不需要繳稅,那么會計帳務處理需要按本季度利潤15萬計提應繳企業所得稅費嗎?

2024-04-08 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-08 10:49

同學你好 那你23年的企業所得稅年報申報了才可以

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快賬用戶2628 追問 2024-04-08 10:50

2023年的企業所得稅年報已申報了,現在就想知道會計帳務上是否還需要計提本季度企業所得稅

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齊紅老師 解答 2024-04-08 10:57

同學你好 那你就不用計提 直接彌補虧損

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快賬用戶2628 追問 2024-04-08 10:57

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-04-08 11:01

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 那你23年的企業所得稅年報申報了才可以
2024-04-08
你好,呃呃,是的呢? ,要彌補之前虧損的,
2020-09-18
你好,去年的匯算做了就可以彌補的了
2024-04-01
你好,做完匯算清繳后可以彌補以前年度的虧損,彌補虧損后的利潤繳納所得稅。
2024-04-02
學員您好,企業所得稅是按照累計數算的,本年度利潤23%2B15,減去虧損30,實際所得額8萬元
2021-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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