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老師,去年第四季度的時候開的一張發票,沒到起征點,已經入到營業外收入了,年底結轉本年利潤了。三月份收到這張發票要沖紅,這個分錄要怎么做,是做相反分錄(負數借應收賬款貸主營業務收入應交稅費)嗎

2024-04-08 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-08 10:31

同學,你好 是做相反分錄的

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快賬用戶8083 追問 2024-04-08 10:32

那之前未達起征點入的主營業務收入,不用做處理嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 10:35

同學,你好 紅沖這個分錄就行

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快賬用戶8083 追問 2024-04-08 10:38

不需要做這筆嗎

不需要做這筆嗎
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快賬用戶8083 追問 2024-04-08 10:38

這個季度就紅沖了一張發票

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齊紅老師 解答 2024-04-08 10:39

同學,你好 這筆需要做的

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快賬用戶8083 追問 2024-04-08 10:52

那我這筆做得對嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-08 10:54

同學,你好 嗯嗯,是對的

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同學,你好 是做相反分錄的
2024-04-08
的這個分錄是正確的,對的對的。
2024-01-25
你好,就做你之前分錄的相反分錄的
2022-06-29
你好,是暫估多了嗎,要調整,借應付賬款--暫估,貸以前年度損益調整,
2020-10-19
你好; 你紅沖2季度開的發票; 那你 4季度做紅沖分錄; 把你負數的收入結轉到本年利潤去就行; 就看你4季度是否超過標準;在做考慮結轉
2024-03-21
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