你好; 你紅沖2季度開的發(fā)票; 那你 4季度做紅沖分錄; 把你負(fù)數(shù)的收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去就行; 就看你4季度是否超過標(biāo)準(zhǔn);在做考慮結(jié)轉(zhuǎn)
第一季度開了10萬的發(fā)票,稅額是990.1元,當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)了,借應(yīng)交稅費(fèi),貸營業(yè)外收入,這個季度發(fā)現(xiàn)開錯了,全部紅沖,那上個季度計(jì)入營業(yè)外收入的稅額990.1元需要做什么分錄?
你好,老師,我們小規(guī)模公司第二季度有2張銷售普票忘記入賬了,第三季度的賬已經(jīng)做好了,第四季度應(yīng)該怎么處理這兩張發(fā)票,具體會計(jì)分錄怎么寫?每個季度銷售額都在免征額內(nèi)。
我們是小規(guī)模納稅人。2021年第四季度,開票金額沒有超過45萬,增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,我報(bào)企業(yè)所得稅的時候,忘記把這個加進(jìn)去報(bào)稅了,現(xiàn)在去年第四季度的稅已經(jīng)報(bào)了,也繳款了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,我一個分公司,小規(guī)模納稅人,第3季度開票時,有三張發(fā)票開錯了,金額30萬,沒有及時作廢,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有39萬的利潤,我這個季度要如何報(bào)稅,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,請問小規(guī)模納稅人,第二個季度時的一張發(fā)票確認(rèn)了收入,稅費(fèi)因?yàn)闆]有達(dá)到季度30萬的起征點(diǎn)計(jì)入了營業(yè)外收入。但此筆金額在第四個季度進(jìn)行了全額紅沖,那第四個季度應(yīng)該怎么做賬?
老師,那選擇差額征收,但開進(jìn)來的發(fā)票對應(yīng)不到相應(yīng)的項(xiàng)目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進(jìn)項(xiàng)差不多啊
老師,都選擇了簡易計(jì)稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計(jì)稅的項(xiàng)目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
老師那取得的費(fèi)用類的發(fā)票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學(xué)學(xué)員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
老師,請問第四季度是這樣做分錄嗎?相當(dāng)于將第二季度的那張發(fā)票的相關(guān)金額做同分錄負(fù)數(shù)分錄?
你好; 對的; 紅沖的時候4季度做2季度的收入分錄(借貸方不變;金額負(fù)數(shù)紅沖即可)