下午好,1.本月已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了 然后本月銷售方又紅沖,我們是數(shù)電發(fā)票的話,銷售方或我們都可以發(fā)起紅字確認(rèn)單,對方確認(rèn)就可以開紅票啦,如果是金稅盤的紙票,只能是我們購買方發(fā)起紅字信息表 2.供應(yīng)商11月紅沖了10月的發(fā)票 ,我們在11月所屬期也就是12月15日前申報(bào)時(shí)轉(zhuǎn)出, 3.附表二第20欄申報(bào)哈
請問一下,10月收到增值稅專用發(fā)票,然后10月屬期已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證了,但是在11月的時(shí)候,供應(yīng)商把這個(gè)增值稅發(fā)票給紅沖了,那么我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,怎么做分錄呢?我之前是做了借費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行!供應(yīng)商紅沖發(fā)票后沒有再給我們開發(fā)票了!相當(dāng)于這個(gè)發(fā)票不存在了
學(xué)費(fèi)發(fā)票的開具,增值稅和收入確認(rèn),退費(fèi)沖紅問題 收了一個(gè)學(xué)期的學(xué)費(fèi),需要分3個(gè)月確認(rèn)收入,但是發(fā)票是一次性開具的,那么增值稅在報(bào)稅的時(shí)候是要分3個(gè)月申報(bào)么?如果出現(xiàn)退費(fèi),那么是不是退多少就沖紅多少?增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么處理?直接沖減當(dāng)期么?
請問老師,采購材料的進(jìn)項(xiàng)稅金1000元已經(jīng)在當(dāng)期認(rèn)證抵扣,下個(gè)月供應(yīng)商用沖紅了,那我們在次月申報(bào)增值稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,那么轉(zhuǎn)出后,這1000元的進(jìn)項(xiàng)稅金是不也在增值稅申報(bào)表中的本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅金中嗎?
11月初勾選了一個(gè)發(fā)票,然后開了紅字信息表給銷售方,銷售方這個(gè)月開了紅字發(fā)票,我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。目前還未申報(bào)所屬期10月增值稅。但我這邊填申報(bào)時(shí),將本月勾選抵扣的發(fā)票填入,然后在紅字信息那欄做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,為什么申報(bào)提示當(dāng)期開具紅字信息表需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為0,這是什么原因哦?
老師咨詢個(gè)問題 我們公司收到1月份的一張專票,在申報(bào)1月份增值稅的時(shí)候已經(jīng)抵扣,2月底發(fā)現(xiàn)開票的商品規(guī)格有誤,當(dāng)天對方又紅沖了 同時(shí)開了一份金額一樣的專票 請問我該怎么做賬務(wù)處理 申報(bào)2月份申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)
請問企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
本月確認(rèn)是本月金開具紅字信息表嗎,金稅盤不能是銷售方開具紅字信息表然后購買方紅字確認(rèn)嗎嗎
您好,1.是的,以開紅字信息表(紙質(zhì)發(fā)票)或確認(rèn)(數(shù)電發(fā)票)的日期為準(zhǔn) 2.是的,如果抵扣了,金稅盤只能是購買方開紅字信息表
但是發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)中有紅字確認(rèn)啊 這個(gè)拿來干什么而且之前你也跟我說過 抵扣了銷售方發(fā)起紅字信息表,要購買方確認(rèn)啊
您好,這是2個(gè)系統(tǒng):數(shù)電發(fā)票是紅字確認(rèn)單,要對方確認(rèn),金稅盤是紅字信息表沒有確認(rèn)的說法哦 2.發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)中有紅字確認(rèn),這是在電子稅務(wù)局的數(shù)電發(fā)票 納稅人可依次進(jìn)入【我要辦稅】—【開票業(yè)務(wù)】—【紅字發(fā)票開具】功能。選擇“紅字發(fā)票確認(rèn)信息”模塊,點(diǎn)擊“已收到的確認(rèn)單”,系統(tǒng)將展示收到的紅字信息確認(rèn)單。選擇需要處理的紅字信息確認(rèn)單,點(diǎn)擊“查看”按鈕,進(jìn)入信息確認(rèn)頁面,點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕,彈出提示框,再次點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可完成紅字信息確認(rèn)單的處理操作。
有沒有本月確認(rèn) 下月開紅字發(fā)票啊
金稅盤是紅字信息表沒有確認(rèn)的說法哦 這是指購買方?jīng)]有紅字確認(rèn) 還是銷售方?jīng)]有紅字確認(rèn)啊
您好,會(huì)有,我們就遇到 了,月底確認(rèn),下月開紅票,結(jié)果我們申報(bào)有問題,問過12366,以紅字確認(rèn)單的日期為準(zhǔn)
什么叫以紅字確認(rèn)單為準(zhǔn) 那假設(shè)是10月發(fā)的紅字信息表 11月開紅字發(fā)票 那增值稅申報(bào)這張紅字票是申報(bào)10月的還是申報(bào)11月的
金稅盤是紅字信息表沒有確認(rèn)的說法哦 這是指購買方?jīng)]有紅字確認(rèn) 還是銷售方?jīng)]有紅字確認(rèn)啊
還有要是月底確認(rèn)單發(fā)了下月確認(rèn)怎么辦
您好,1.紅字確認(rèn)單是數(shù)電發(fā)票,紅字信息表是金稅盤,朋友不要混著講嘛 2.金稅盤是紅字信息表不管哪方?jīng)]有確認(rèn),紅字確認(rèn)單是數(shù)電發(fā)票呀 3.還以月底發(fā)出的時(shí)間為準(zhǔn)
還有一個(gè)問題要是本月統(tǒng)計(jì)確認(rèn)之后本月又開了紅字發(fā)票 那是不是下月納稅申報(bào)的時(shí)候把本月的紅字發(fā)票申報(bào)掉啊
您好,下月納稅申報(bào)的時(shí)候把本月的紅字發(fā)票申報(bào)掉,是的,
金稅盤是紅字信息表沒有確認(rèn)的說法哦 那也就是金稅盤銷售方抵扣勾選未確認(rèn) 銷售方開紅字信息表 不用購買方確認(rèn) 抵扣勾選確認(rèn)購買方開具紅字信息表 數(shù)電發(fā)票抵扣勾選確認(rèn)銷售方發(fā)起紅字確認(rèn)單,要購買方確認(rèn)才能開票 或者購買方發(fā)起紅字確認(rèn)單,需要銷售方確認(rèn) 才能開紅字發(fā)票 數(shù)電發(fā)票未抵扣,就由銷售方發(fā)起紅字確認(rèn)單 不需要購買方確認(rèn) 就能開紅字發(fā)票是不是啊 那數(shù)電發(fā)票未抵扣 ,可不可以由購買方申請 銷售方不用確認(rèn)就可以開票
您好,1.不對,紅字信息表,沒有“確認(rèn)”。只有?紅字“確認(rèn)單”才有”確認(rèn)“ 2.數(shù)電發(fā)票未抵扣,就由銷售方發(fā)起紅字確認(rèn)單 不需要購買方確認(rèn) 就能開紅字發(fā)票是不是,是的哦 3.數(shù)電發(fā)票未抵扣,可不可以由購買方申請 ,不可以呀,銷售方點(diǎn)一下紅字確認(rèn)單,也不用經(jīng)過購買方,自動(dòng)就開出紅票了,很方便
金稅盤是紅字信息表沒有確認(rèn)的說法哦 那也就是金稅盤銷售方抵扣勾選未確認(rèn) 銷售方開紅字信息表 不用購買方確認(rèn) 抵扣勾選確認(rèn)購買方開具紅字信息表是嗎
還有要是月底確認(rèn)單發(fā)了下月確認(rèn)怎么辦 還以月底發(fā)出的時(shí)間為準(zhǔn) 那紅字發(fā)票申報(bào)也是下月申報(bào)不是下下月申報(bào)是嗎
您好,1.銷售方開紅字信息表 不用購買方確認(rèn) ,是的 2.開具紅字信息表沒有確認(rèn)這個(gè)動(dòng)作,您看他的名字起的也是信息表,不是確認(rèn)單 3.紅字發(fā)票申報(bào)也是下月申報(bào),是的