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老師你好,,增值稅是工程服務,,,就不用申報印花稅嗎?我這邊去年是代賬公司報稅的開普票164萬,,增值稅和所得稅都交的,,印花稅沒交過,,稅種認定里也沒有,,,我剛接手,,這個季報要添上嗎?

2024-04-07 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-07 10:42

你好,工程服務的需要繳納印花稅。

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齊紅老師 解答 2024-04-07 10:42

沒有這個稅種認定按次當月繳納,當月的。

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快賬用戶6160 追問 2024-04-07 10:43

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-07 10:45

不用客氣,工作愉快。

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你好,工程服務的需要繳納印花稅。
2024-04-07
你好,材料是買賣合同,安裝工程屬于建筑施工合同,那如果沒有的話,需要在稅務局申請增加核定稅種,具體聯(lián)系當?shù)囟悇站帧?/div>
2023-10-22
你好,不管是采購還是銷售的都要繳納印花稅。 你好,那么咱申報了那個稅種核定以后,把今年的補申報上就可以。
2022-10-12
您好,你申報增值稅直接按開票來申報,開票也沒有超過30萬季度不交稅的。
2019-12-13
您好!購、銷的合同都是需要繳納印花稅的,購銷合同印花稅是萬分之三的稅率,如果是為了免掉印花稅而不簽訂合同是不可取的,也是損害了公司的權益;印花稅可以按次/按月申報,以當?shù)囟惥趾硕闇剩黄髽I(yè)所得稅季報和年報、附加稅也是要申報的哦!
2021-08-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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