按照所有業務的和計算
你好老師,我是增值稅一般納稅人主要業務是建筑裝飾裝修稅率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新簽一筆材料購銷合同5800萬(營業執照上有銷售材料),這個賬務處理怎么做呢?是跟工程一起做收入嘛?工程買的材料計入工程施工-材料,那這筆材料銷售合同購進的材料我又計入哪個科目呢?核算利潤的時候是在一張利潤表上反映出來嘛?這樣的話就會導致我報的增值稅負要低些會不會有問題引起稅務查賬啊(因為工程基本增值稅稅負按2%以上交的,而銷售材料按千分之3交的,報增值稅申報表時又是合并在一張表上報的,這樣全年總的稅負就只有1%)
我們公司經營的有銷售材料,工程施工,勞務,這個月銷售的是材料,請問工程施工購買的材料的進項稅,材料的銷項稅額—材料的進項稅額—工程施工購買的材料進項稅額,這樣可以不
.實行“營改增”后,由于目前材料13%和建筑業9%稅率的差異存在,業主和施工企業爭購材料以取得更高的進項稅額抵扣。若甲供材現象蔓延,去材料化嚴重,施工企業收入指標將下降嚴重,實際稅負明顯提高。應與業主協商爭取甲供變甲控,或是同于銷售,對施工方減少了稅負,對業主也沒有什么損失。對錯
10.實行“營改增”后,由于目前材料13%和建筑業9%稅率的差異存在,業主和施工企業爭購材料以取得更高的進項稅額抵扣。若甲供材現象蔓延,去材料化嚴重,施工企業收入指標將下降嚴重,實際稅負明顯提高。應與業主協商爭取甲供變甲控,或是同于銷售,對施工方減少了稅負,對業主也沒有什么損失。對錯
你好,想問下稅負率的問題,我公司是混合經營,有銷售材料,也有施工,這個增值稅以及企業所得稅稅負率是按照所有業務的合計算還是材料是材料,施工是施工?
老師每年的繼續教育學完之后下一步是干什么
司機的車掛在公戶名下,怎么賬務處理?
老師。我想問一下。高新技術企業,如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
老師,請問一下,我們租商場的其中一個店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務,那我們可以給他開展位服務費嗎,公司營業執照上沒有展位。
老師你好! 不用支付的折扣費用,怎么入賬?
我們公司是吊機租賃有限公司,公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個體工商戶
成立運輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
老師,老板想要每個月做內賬,請問內賬根據什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
好的 謝謝
滿意請給五星好評,謝謝