你好對(duì)的,是的,這個(gè)是正確的
A注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表,確定財(cái)務(wù)報(bào)表整體的重要性為240萬元。資料四:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)工作底稿中記錄了實(shí)施的審計(jì)程序,部分內(nèi)容摘錄如下:(1)甲公司供應(yīng)商的變動(dòng)需由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn),并由其在系統(tǒng)中更新供應(yīng)商主文檔。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為該內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理,擬予以測(cè)試。(2)財(cái)務(wù)人員將原材料訂購(gòu)單、供應(yīng)商發(fā)票和入庫單核對(duì)一致后,編制記賬憑證(附上述單據(jù))并簽字確認(rèn)。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師測(cè)試該項(xiàng)控制時(shí),抽取了若干記賬憑證及附件,檢查是否經(jīng)財(cái)務(wù)人員簽字。(3)甲公司2019年向乙公司采購(gòu)的某設(shè)備價(jià)格顯著高于同類設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格,管理層解釋該設(shè)備采用了特殊材質(zhì),A注冊(cè)會(huì)計(jì)師了解了使用特殊材質(zhì)的原因,檢查了采購(gòu)合同,查詢了特殊材質(zhì)的市場(chǎng)價(jià)格,并就該設(shè)備的采購(gòu)價(jià)格和使用材質(zhì)向乙公司進(jìn)行了函證,回函相符,據(jù)此認(rèn)可了設(shè)備采購(gòu)價(jià)格。(4)檢查應(yīng)付關(guān)聯(lián)方的款項(xiàng)時(shí)[先檢查交易的商業(yè)理由],A注冊(cè)會(huì)計(jì)師檢查了證實(shí)交易的支持性文件并向關(guān)聯(lián)方實(shí)施函證,回函表明雙方不存在差異[沒有檢查交易的商業(yè)理由],注冊(cè)會(huì)計(jì)師據(jù)此認(rèn)可了甲公司的記錄。(5)檢查關(guān)鍵管理人員薪酬
.實(shí)行“營(yíng)改增”后,由于目前材料13%和建筑業(yè)9%稅率的差異存在,業(yè)主和施工企業(yè)爭(zhēng)購(gòu)材料以取得更高的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。若甲供材現(xiàn)象蔓延,去材料化嚴(yán)重,施工企業(yè)收入指標(biāo)將下降嚴(yán)重,實(shí)際稅負(fù)明顯提高。應(yīng)與業(yè)主協(xié)商爭(zhēng)取甲供變甲控,或是同于銷售,對(duì)施工方減少了稅負(fù),對(duì)業(yè)主也沒有什么損失。對(duì)錯(cuò)
10.實(shí)行“營(yíng)改增”后,由于目前材料13%和建筑業(yè)9%稅率的差異存在,業(yè)主和施工企業(yè)爭(zhēng)購(gòu)材料以取得更高的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。若甲供材現(xiàn)象蔓延,去材料化嚴(yán)重,施工企業(yè)收入指標(biāo)將下降嚴(yán)重,實(shí)際稅負(fù)明顯提高。應(yīng)與業(yè)主協(xié)商爭(zhēng)取甲供變甲控,或是同于銷售,對(duì)施工方減少了稅負(fù),對(duì)業(yè)主也沒有什么損失。對(duì)錯(cuò)
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?