你好,把這一行刪除,放到第10行里面去。
老師好,申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅時(shí),我們一個(gè)季度銷(xiāo)售額是95000元,增值稅申報(bào)表中,第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額自動(dòng)帶出這個(gè)銷(xiāo)售額95000元,這個(gè)怎么辦呢?是不是應(yīng)該填到免稅銷(xiāo)售額里呀?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開(kāi)具了專票:30萬(wàn)元,已開(kāi)具了普票:206萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)本季度增值稅時(shí),專票30萬(wàn)元的不含稅銷(xiāo)售額填在了第2欄,普票206萬(wàn)元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額),對(duì)嗎?如果是正確的,又請(qǐng)問(wèn)這免稅的普票206萬(wàn)元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
老師,小規(guī)模第一季度未達(dá)到免征起點(diǎn),增值稅申報(bào)時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額是按照1%算出來(lái),后面自動(dòng)帶出來(lái)的小微企業(yè)免稅額又是按3%算的,我需要手動(dòng)調(diào)整嗎
小規(guī)模納稅人上季度開(kāi)票超30萬(wàn),普票有60萬(wàn),但在開(kāi)具普票時(shí)開(kāi)成了免稅,實(shí)際應(yīng)該開(kāi)具百分之一的普票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,我需要變更申報(bào),把報(bào)其他免稅銷(xiāo)售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額那一欄,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額我是填60萬(wàn)/1.01還是填60萬(wàn)/1.03
老師好,我是小規(guī)模納稅人,并且有二種稅率,一個(gè)是清掃保潔按1%,另一種是差額征稅5%。第三季度開(kāi)了1%增票不含稅銷(xiāo)售額為:160183.14元,普票1%稅率開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票金額為:136386.17元,紅沖上個(gè)季度普票金額為:-304584.75元。并且開(kāi)了其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額稅率5%的941874.2元,本期扣除額為:935445.63元,則應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(5%征收率)為6428.57元,想請(qǐng)教一下,如上是不是第三季度也沒(méi)超30萬(wàn),可享受免稅政策呀
房產(chǎn)測(cè)繪費(fèi)計(jì)入什么科目
公司工程款100萬(wàn)(含稅金額),然后對(duì)方要開(kāi)9%的發(fā)票給我們公司,我們補(bǔ)6%稅點(diǎn)。那這個(gè)稅點(diǎn)可以直接在結(jié)算單上體現(xiàn)嗎?就是100萬(wàn)/1.09*0.06=5.5萬(wàn),結(jié)算單上面直接加一行補(bǔ)稅點(diǎn)6%,100萬(wàn)+5.5萬(wàn)=105.5萬(wàn),然后開(kāi)票給我們公司,我們按105.5萬(wàn)付款。這樣違規(guī)么? 還是說(shuō)直接100萬(wàn)工程款就叫對(duì)方開(kāi)100萬(wàn)含稅金額的發(fā)票,我們公司另外單獨(dú)別的形式補(bǔ)他們5.5萬(wàn)?
老師,這樣啟用數(shù)量輔助核算會(huì)累積每天的入庫(kù)數(shù)量嗎?如果出庫(kù)會(huì)在總庫(kù)存數(shù)量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨(dú)做重量統(tǒng)計(jì)嗎
我做的是酒店業(yè),請(qǐng)問(wèn)老板花費(fèi)的錢(qián)做什么科目,比如買(mǎi)水果,買(mǎi)毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業(yè)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程
老師你好!預(yù)繳15.56萬(wàn)元,現(xiàn)在交繳23.85萬(wàn)元,怎么記分錄老師指導(dǎo)一下!
老師,我抖音提現(xiàn)的錢(qián)轉(zhuǎn)到我的公戶了,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
申請(qǐng)注冊(cè)美國(guó)API證書(shū)支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問(wèn)下,定期定額個(gè)體戶要報(bào)印花稅嗎
老師,我們是內(nèi)賬,房租一年2400元,這個(gè)我有沒(méi)有必要分?jǐn)偟矫總€(gè)月呢,我現(xiàn)在是一次性做到費(fèi)用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉(cāng)庫(kù)帶辦公室一起的那種,我這個(gè)是做管理費(fèi)用還是銷(xiāo)售費(fèi)用好
這種情況屬于小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額還是未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額
你好,有限公司第10 個(gè)體戶的11行
知道了,那如果都是普票,超過(guò)30萬(wàn)系統(tǒng)自動(dòng)提取到的金額就不用手動(dòng)修改了,一旦遇到這種不到30萬(wàn)的,都得手動(dòng)修改,是這樣嗎?
是的對(duì)的,是怎么做的?
知道了,那增值稅減免申報(bào)明細(xì)表還需要填報(bào)嗎?
超過(guò)30萬(wàn)的需要填寫(xiě),不超過(guò)的不用。
知道了,謝謝老師
不用客氣 工作愉快