你好,收付款根據(jù)銀行日記賬做
老師,我們是個(gè)體工商戶(hù),做批發(fā)凍品的,現(xiàn)在我們買(mǎi)了金蝶軟件,剛買(mǎi)的,然后,我們之前的賬斷了都,因?yàn)橐咔闆](méi)辦法做了,我是新來(lái)的會(huì)計(jì),我們是中途新建賬套現(xiàn)在是,現(xiàn)在是重新的建立數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板給了應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款此時(shí)的余額,這個(gè)科目怎么做平?這兩個(gè),一個(gè)應(yīng)收一個(gè)應(yīng)付怎么做平?
老師,我們是個(gè)體工商戶(hù),做批發(fā)凍品的,現(xiàn)在我們買(mǎi)了金蝶軟件,剛買(mǎi)的,然后,我們之前的賬斷了都,因?yàn)橐咔闆](méi)辦法做了,我是新來(lái)的會(huì)計(jì),我們是中途新建賬套現(xiàn)在是,現(xiàn)在是重新的建立數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板給了應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款此時(shí)的余額,這個(gè)科目怎么做平?這兩個(gè),一個(gè)應(yīng)收一個(gè)應(yīng)付怎么做平
老師,我們是個(gè)體工商戶(hù),做批發(fā)凍品的,現(xiàn)在我們買(mǎi)了金蝶軟件,剛買(mǎi)的,然后,我們之前的賬斷了都,因?yàn)橐咔闆](méi)辦法做了,我是新來(lái)的會(huì)計(jì),我們是中途新建賬套現(xiàn)在是,現(xiàn)在是重新的建立數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板給了應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款此時(shí)的余額,這個(gè)科目怎么做平?這兩個(gè),一個(gè)應(yīng)收一個(gè)應(yīng)付怎么做平
老師,我是做內(nèi)賬的,就是我們的老板和我不在一起辦公,然后我們是個(gè)體工商戶(hù),就是我只做賬不對(duì)外,然后我們往來(lái)款只用兩個(gè)科目,一個(gè)是應(yīng)收,一個(gè)是應(yīng)付,不用預(yù)收和預(yù)付這兩個(gè)科目,由于疫情原因之前的賬都斷了,我是新進(jìn)來(lái)的會(huì)計(jì),然后我們買(mǎi)的金蝶,那么我現(xiàn)在在做賬的時(shí)候,比如說(shuō)老板發(fā)了幾張進(jìn)貨單到群里,我怎么知道這個(gè)進(jìn)貨單有沒(méi)有付款?我也不可能每一筆都問(wèn)他吧,他肯定會(huì)煩的,然后還有他每天支付的也發(fā)群里,比如給廠(chǎng)家支付的,那我怎么知道這個(gè)貨有沒(méi)有到我們的倉(cāng)庫(kù),就是在我不知道的情況下,我怎么做科目,怎么沖往來(lái)
老師,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我們是個(gè)體工商戶(hù),然后現(xiàn)在我是做內(nèi)賬的,我們不涉及對(duì)外也不報(bào)稅,就是我們是批發(fā)的就是做這些凍品批發(fā)還有各種的凍品吃的,但是每天有這種情況,就是比如說(shuō)這個(gè)客戶(hù)欠了13095,他付了13000,這個(gè)95算利潤(rùn),但是我的分錄怎么做?還有之前賣(mài)的貨比如說(shuō)是1000塊錢(qián),他今天退貨了,前臺(tái)的銷(xiāo)售人員,把今天收的現(xiàn)金退給他1000塊錢(qián),貨也到了倉(cāng)庫(kù),那么我的分錄怎么做?就是這兩個(gè)情況
所有者權(quán)益為負(fù),彌補(bǔ)后還有利潤(rùn)如何調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表
小規(guī)模按開(kāi)票收入金額申報(bào)印花稅,申報(bào)繳納了稅款,沒(méi)有買(mǎi)賣(mài)合同,有什么影響
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅就是差額納稅吧.那剛才不是說(shuō)可以用應(yīng)交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開(kāi)出100就借銀行存款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100/1.03貸應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80貸銀行存款80然后申報(bào)的時(shí)候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報(bào),然后把應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)和實(shí)際申報(bào)的差額計(jì)入借應(yīng)交增值稅抵減,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本簡(jiǎn)易計(jì)稅用“應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅”科目核算。確認(rèn)收入時(shí),按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認(rèn)成本時(shí),因進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,稅額計(jì)入成本,也需價(jià)稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計(jì)算應(yīng)納稅額
個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)的專(zhuān)票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊(cè)公司還可以減少注冊(cè)資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開(kāi)的1%普通發(fā)票能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
你好,出口退稅的課沒(méi)有更新呀
老師,出納到銀行買(mǎi)支票時(shí),領(lǐng)購(gòu)單上蓋的2個(gè)章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們有研發(fā)費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算時(shí),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表填寫(xiě)了,期間費(fèi)用明細(xì)表里研發(fā)費(fèi)用也填了,但是主表的研發(fā)費(fèi)用那行是0,怎么辦
簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡(jiǎn)易計(jì)稅科目
請(qǐng)問(wèn)老師。我們外購(gòu)一批酒送給客戶(hù),賬務(wù)已經(jīng)視同銷(xiāo)售做進(jìn)成本了,那年度匯算的時(shí)候,也是要填視同銷(xiāo)售收入和視同銷(xiāo)售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?
內(nèi)賬按收付實(shí)現(xiàn)制
問(wèn)題是我看不到銀行日記賬呀,只能說(shuō)老板每天付的錢(qián),收的錢(qián)會(huì)發(fā)群里,這樣子我能做的出來(lái)嗎
這么做的話(huà)就按收付做收入成本,或者跟老板確認(rèn)清楚內(nèi)賬要不要核算到應(yīng)收應(yīng)付,如果要,基礎(chǔ)工作幾張?jiān)紗螕?jù)就無(wú)法滿(mǎn)足了,要有銷(xiāo)售和采購(gòu)的臺(tái)賬