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老師,我們是個體工商戶,做批發凍品的,現在我們買了金蝶軟件,剛買的,然后,我們之前的賬斷了都,因為疫情沒辦法做了,我是新來的會計,我們是中途新建賬套現在是,現在是重新的建立數據,現在老板給了應收賬款,應付賬款此時的余額,這個科目怎么做平?這兩個,一個應收一個應付怎么做平

2024-03-27 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-27 17:37

您好,這種情況的話你要把應收和收入一起入賬,應付和庫存商品等科目匹配入賬。要注意相關發票是否開具,之前是否報稅。采購發票是否收到。

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齊紅老師 解答 2024-03-27 17:38

要匹配業務發生日期

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快賬用戶8318 追問 2024-03-27 17:39

我們是做內賬,不對外,怎么沖平?

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快賬用戶8318 追問 2024-03-27 17:49

你這也不對啊?你是平了,但是科目有余額,你又咋辦呢

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齊紅老師 解答 2024-03-27 18:04

按照我說的科目是沒有余額的

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齊紅老師 解答 2024-03-27 18:08

還有一種就是,整好新軟件,啟用新賬套,做期初余額就可以

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快賬用戶8318 追問 2024-03-27 18:08

是新軟件,期初余額咋做

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齊紅老師 解答 2024-03-27 21:25

這個要新建賬套,看初始化的時候如何錄入數據。最好看下說明書或者問問軟件的開發商,每個軟件開發商不一樣的。

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您好,這種情況的話你要把應收和收入一起入賬,應付和庫存商品等科目匹配入賬。要注意相關發票是否開具,之前是否報稅。采購發票是否收到。
2024-03-27
你好,之前數據需要老板給出依據才可以平賬
2024-03-27
你好,你是內賬還是外賬?
2024-03-27
你好,同學 采購的話 借庫存商品 貸銀行存款
2024-03-27
你好,之前他有做賬務處理嗎?如果沒有的話,你可以盤點現有的余額來做期初不平的差額放到利潤分配未分配地。
2024-03-27
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