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老師,我們是個體工商戶,做批發凍品的,現在我們買了金蝶軟件,剛買的,然后,我們之前的賬斷了都,因為疫情沒辦法做了,我是新來的會計,我們是中途新建賬套現在是,現在是重新的建立數據,現在老板給了應收賬款,應付賬款此時的余額,這個科目怎么做平?這兩個,一個應收一個應付怎么做平?

2024-03-27 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-27 16:43

你好,之前數據需要老板給出依據才可以平賬

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快賬用戶3116 追問 2024-03-27 16:44

我們做的內賬,現在我問你,比如應收賬款應付賬款我知道了數據,他們的貸方借方是什么科目?這個分錄怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 16:59

應收賬款你就要看錢收到沒有,收到就沖,看怎么收到的,才知道貸方。沒有收到就掛賬

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快賬用戶3116 追問 2024-03-27 17:02

借應收賬款?那么貸方是啥,

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齊紅老師 解答 2024-03-27 17:03

如果你全部都是新建,不用調之前數據,那你就不要貸方吖

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快賬用戶3116 追問 2024-03-27 17:04

不要貸方,那怎么平衡呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 17:07

你這邊不是新建的賬套嗎?你就把老板給的作為期初數據

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快賬用戶3116 追問 2024-03-27 17:09

我知道,那他給我的數據只有一個方向的啊?借貸不是相等的嗎?另外一個科目是啥呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 18:52

按照報表項目,把各類資產負債的科目余額排著梳理一遍,應收應付你已經有了,再看資產有什么,比如電腦啥的。然后根據資產=負債?所有者權益,倒擠 所有者權益。所有者權益知道了,再減去股東出資額,剩下的基本可以默認為未分配利潤了。擠出來這個數之后,結合你對公司的了解或者問問老板(以前年度公司賬上還剩這么多利潤合理嗎?),判斷一下這個數合不合理。如果不合理,查一下跟老板之間的往來吧,這塊債權債務可能沒有被關注。

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你好,之前數據需要老板給出依據才可以平賬
2024-03-27
你好,你是內賬還是外賬?
2024-03-27
您好,這種情況的話你要把應收和收入一起入賬,應付和庫存商品等科目匹配入賬。要注意相關發票是否開具,之前是否報稅。采購發票是否收到。
2024-03-27
你好,同學 采購的話 借庫存商品 貸銀行存款
2024-03-27
你好,之前他有做賬務處理嗎?如果沒有的話,你可以盤點現有的余額來做期初不平的差額放到利潤分配未分配地。
2024-03-27
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