你好,有采購貨物,印花稅是不可以按0申報的 購進也有印花稅的。 采購貨物的的合同不交印花稅,稅局是可以處以罰款處罰的
老師好,請問作為一個公司,他的采購合同和銷售合同都需要申報印花稅嗎,還是只需要申報銷售合同印花稅就可以了,采購合同不需要。對嗎
老師您好,請問新成立的企業,目前為止還沒有銷售收入,但是有采購貨物,所以有進項稅額,現在申報增值稅時進項稅額需要勾選認證嗎?
老師您好,請問新成立的企業,目前為止還沒有銷售收入,但是有采購貨物,所以有進項稅額,現在申報增值稅時進項稅額需要勾選認證嗎?
老師您好,請問新成立的企業,目前為止還沒有銷售收入,只有采購貨物,申報印花稅可以零申報嗎?我可以只針對銷售貨物的時候交印花稅嗎?采購貨物的的合同不交印花稅會罰款嗎
老師你好,我們公司是新成立的小公司,我們企業目前為止還沒有銷售收入,只采購了的貨物,請問我們企業可以做印花稅的申報嗎?現實中的小企業可以只針對銷售收入合同申報印花稅嗎?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
啊!可是我們老板還沒有一分錢收入,他不想交稅
你好,采購貨物的的合同,也是需要繳納印花稅的
我知道原則上是要交印花稅的
(是針對這個回復,還有什么疑問嗎)
我想知道實際工作中采購合同會交印花稅嗎?
你好,是的,是會申報繳納的