同學(xué),你好,是的,需要填寫的
老師企業(yè)21年虧損沒有交過企業(yè)所得稅,使小微企業(yè),那匯算清繳要填報A107040這張減免所得稅優(yōu)惠明細表嗎?
老師,請問第三季度繳納企業(yè)所得稅時需要繳納稅款,如果是小微企業(yè)并且還有加計扣除的數(shù)要填,是在這張表格填寫還是等匯算清繳時填?
老師,小微企業(yè),匯算清繳A107040表,第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,我要根據(jù)什么填寫呢?
老師,匯算清繳,一般企業(yè),小微企業(yè)需要填寫7張表對嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳享受小微政策填A(yù)107040時是填收入金額嗎?
稅務(wù)局欠稅公告發(fā)出后企業(yè)最遲多長時間得繳清欠稅呢
我是做酒店業(yè)的,請問酒店買的五金小工具,比如鋸子,記入什么科目
老師,招侍費無票,匯算時調(diào)哪張表?
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調(diào)
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調(diào)
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調(diào)
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務(wù)處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調(diào)整表時,工資薪金支出欄填寫的數(shù)據(jù)是否是包含職工的醫(yī)保,社保費。2.業(yè)務(wù)招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數(shù)據(jù)填列。 3.主表中,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,銷,管,財費用就直接取報表數(shù)據(jù)填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導(dǎo)出所有的提問呢?
公司股東出讓股權(quán)繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
是要填第一行什么數(shù)據(jù)呢?
一般情況下是第一行。 其他行的優(yōu)惠政策你看看你們公司有沒有符合的,沒有的話就不用填
老師第一行的取數(shù)是哪里來的?
你的利潤表是虧損的,這張表不用填,保存就行了
好的,老師,利潤表虧損是不用填,如果盈利的情況下填報數(shù)據(jù)來源是哪個數(shù)呢?
同學(xué),你好,這個數(shù)據(jù)是從主表引過來的,條件滿足后是自動計算的。
好的,感謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快滿意給個五星好評哈