你好,主表,納稅調(diào)整明細(xì)表,職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表,小型微利企業(yè)減免明細(xì)表,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,其他的有就填寫,不用的就不用管了。
小微企業(yè)做匯算清繳都需要填哪幾張表格
企業(yè)所得稅匯算清繳,一般企業(yè)框紅的表必填嗎?小微企業(yè)是否不需要填?
老師,匯算清繳,一般企業(yè),小微企業(yè)需要填寫收入明細(xì)表嗎?自動(dòng)帶出來打勾了的
老師,匯算清繳,一般企業(yè),小微企業(yè)需要填寫7張表對(duì)嗎
老師,小微企業(yè)匯算清繳都需要填寫哪些表?
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師您好,我是新開的工司,注冊(cè)的是小微企業(yè),朋友建議升為一般納稅人,不知道升為一般納稅人有什么好處?想請(qǐng)教一下老師。
我買人參苦瓜桑葉片付款79元怎么才能把藥給我郵來
我買的人參苦瓜桑葉片79元,怎么把藥給我郵來
你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,開票是普票,對(duì)方公司說報(bào)不了,要增值稅專用發(fā)票,我公司自己可以開專用發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過的固定資產(chǎn),享受3%征收率減按2%征收增值稅,是開票的時(shí)候開稅率為2%,還是報(bào)稅的時(shí)候按2%
答案a c不是計(jì)入應(yīng)付利息嗎? 為什么是計(jì)入應(yīng)計(jì)利息。什么情況下計(jì)入應(yīng)付利息,什么情況下計(jì)入應(yīng)計(jì)利息?請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下辛苦啦!
請(qǐng)教一下,非常感謝!單項(xiàng)履約義務(wù),多項(xiàng)履約義務(wù)的概念和區(qū)別。做題時(shí)怎樣去分辨是單項(xiàng)履約義務(wù)還是多項(xiàng)履約義務(wù)?煩請(qǐng)一定詳細(xì)解說,實(shí)在是對(duì)這兩個(gè)概念很懵逼。
取消直播通知,該如何設(shè)置?
100000,105000,105050,105080,106000,107040是嗎老師
是這些嗎老師
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,匯算清繳如果沒有調(diào)整項(xiàng),可以不填寫嗎,應(yīng)交所得稅就是0不補(bǔ)交也不退稅,
只要有工資,職工薪酬明細(xì)表必須填寫,有固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表必須填寫。
其他都要填寫的,我是說納稅調(diào)整明細(xì)表沒有的話就可以不填寫吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
納稅調(diào)整明細(xì)表沒有調(diào)整項(xiàng),只是自動(dòng)帶出來資產(chǎn)折舊攤銷和職工薪酬兩個(gè)的數(shù)據(jù)對(duì)吧老師
對(duì)的,是的,你的職工薪酬明細(xì)表也會(huì)在這里面帶出來的。
老師,年報(bào)利潤表利潤總額上年金額那里,填寫去年匯算前還是匯算后的金額?
比如去年利潤表年報(bào),利潤總額是100,匯算調(diào)減了50,今年的年報(bào)利潤表利潤總額上年金額填寫100還是50
按照調(diào)整之前的,你調(diào)整的這個(gè)是在今年調(diào)整的還是去年。
老師,我是問年報(bào)利潤表里面上年金額那里的利潤總額,肯定是去年調(diào)整的,今年填寫時(shí)不是有個(gè)上年金額嗎?是調(diào)整前的嗎
你好,也是第四季度的調(diào)整之前的。
還有今年申報(bào)年報(bào)利潤表時(shí),利潤總額也是按照匯算清繳前的利潤表里面數(shù)據(jù)填寫嗎?
是的,是的,是這么做的。
老師,所得稅季報(bào)政策風(fēng)險(xiǎn)提示說固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)一次性扣除一般不為0,我們沒有一次性扣除是不是可以不填寫?
每次申報(bào)所得稅都會(huì)提示這個(gè)
你好,沒有的,忽略這個(gè)提交就可以了。
老師,有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的,是不是填寫這么多表
你好,一般收入,一般成本,期間費(fèi)用明細(xì)表都得填寫,還有研發(fā)加計(jì)扣除的。
你少了,少了上面三個(gè)。