開(kāi)的專(zhuān)票還是普通發(fā)票的?
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是不是也可以開(kāi)具專(zhuān)票了,比如他們的征收率是3%,對(duì)方肯定要交3%的稅費(fèi),那么他可以給我開(kāi)普票也可以開(kāi)專(zhuān)票對(duì)吧,并不會(huì)增加他的成本。我們通常說(shuō)的小規(guī)模納稅人如果開(kāi)具專(zhuān)票他會(huì)多交稅,不愿意給你開(kāi),說(shuō)的是45萬(wàn)季度免稅這個(gè)吧,現(xiàn)在是30萬(wàn)。老師,我的說(shuō)法有問(wèn)題嗎
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們是建筑勞務(wù)公司,負(fù)責(zé)施工的,去年12月簽了一個(gè)項(xiàng)目合同,對(duì)方去年12月預(yù)付了1千萬(wàn)的勞務(wù)款到我們賬上,在2023年3月份我們開(kāi)了240萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方,剩下的沒(méi)開(kāi),后來(lái)對(duì)方說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目做不了這么多量,現(xiàn)在要我們把760萬(wàn)(1000-240=760)的勞務(wù)款退回給對(duì)方,但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個(gè)公司賬上,說(shuō)他們?cè)瓉?lái)轉(zhuǎn)錢(qián)給我們的公司賬戶(hù)不能接收這筆款,他們寫(xiě)個(gè)委托書(shū)委托其他公司代收這筆退款,這樣操作可以嗎,涉及風(fēng)險(xiǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人房屋出租收入可以分?jǐn)傋鍪杖雴幔窟€是一次性計(jì)入收入?(比如收了1年的房租)然后這個(gè)月收了好多家的房租,開(kāi)了普通增值稅發(fā)票30萬(wàn),由于是小規(guī)模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分?jǐn)偟姆绞降脑挘驗(yàn)檫€有1月份和2月份也收到過(guò)租金,這個(gè)月比如確認(rèn)了收入35萬(wàn),是不是不存在繳納增值稅,因?yàn)槔U納增值稅是按照開(kāi)票來(lái)的,所以在分?jǐn)偟那闆r下無(wú)論我確認(rèn)的收入是否超過(guò)30萬(wàn),都不需要繳納增值稅對(duì)不對(duì)?
我們是小規(guī)模納稅人。2024年3月份開(kāi)錯(cuò)發(fā)票給對(duì)方了。應(yīng)該開(kāi)24萬(wàn)給對(duì)方。開(kāi)了30萬(wàn)給對(duì)方。加上1月份的涉及到交增稅了,如果開(kāi)24萬(wàn)就沒(méi)涉及到交增稅。現(xiàn)在還有什么補(bǔ)救方法嗎?這個(gè)月紅沖30萬(wàn),再開(kāi)一張24萬(wàn)的,然后跟稅管員說(shuō)明情況。這樣可以嗎?可以涉及到不交稅嗎?
公司在2021年10月份還是小規(guī)模納稅人期間收到了含稅20萬(wàn)的專(zhuān)用發(fā)票,2021年12月份轉(zhuǎn)成了一般納稅人,把這個(gè)小規(guī)模期間的專(zhuān)票抵扣了,現(xiàn)在2024年了這個(gè)公司想注銷(xiāo),需要把這個(gè)含稅20萬(wàn)專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅嗎?我們可以聯(lián)系到之前的開(kāi)票方,如果讓對(duì)方把這個(gè)發(fā)票作廢,再重新開(kāi)一張這樣可以嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開(kāi)我不會(huì),有點(diǎn)亂 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師都不要接手
老師,請(qǐng)問(wèn)昨天更正申報(bào)2024年所得稅匯算清繳,申請(qǐng)退稅沒(méi)通過(guò),是稅管員會(huì)來(lái)公司核查吧
老師,開(kāi)通社保,要去那幾個(gè)地方開(kāi)通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司,廠家給我們的返利會(huì)計(jì)是做這樣處理的。請(qǐng)教一下老師,該如何理解這分錄
個(gè)人既有在別家任職有工資,自己又是個(gè)體戶(hù)。匯算清繳按照哪個(gè)規(guī)定?雖然6萬(wàn)和專(zhuān)項(xiàng)付加扣除只能扣一次。
老師,這個(gè)公司3月份的個(gè)稅報(bào)了嗎? 1.這兩個(gè)圖片能看出來(lái),3月份報(bào)沒(méi)報(bào)個(gè)稅嗎? 2.在哪個(gè)位置能查出來(lái),3月個(gè)稅是否申報(bào)了
老師,去年按正常工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,今年代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái)(不用交稅),更正成勞務(wù)報(bào)酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個(gè)稅申報(bào)上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報(bào)酬了,稅務(wù)上還會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),會(huì)不會(huì)提示沒(méi)有幫代扣代繳個(gè)稅
開(kāi)辦期,沒(méi)收入,一般納稅人,開(kāi)了個(gè)票,測(cè)試,又沖紅了。可以零申報(bào)嗎
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說(shuō)研發(fā)費(fèi)用直接人工是整數(shù),明顯有問(wèn)題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
我開(kāi)的是普通發(fā)票的,跨季度的不好退稅,你最好問(wèn)下你稅務(wù)局。
全部是普票。
你最好問(wèn)一下你稅務(wù)局 看下那邊好退吧,我們這邊跨季度的不給退