您好,這個要去稅務局窗口操作退款
個稅申報少報了但已經繳款可以更正申報嗎?更正申報之后是在申報表里填差額還是按正常的金額重新填?更正申報的時候可以增加人員信息嗎?
你好,請問個體生產經營所得稅已經申報并繳款了,還可以更正申報嗎?可以更正的話稅款是多退少補的嘛?不用重新繳納的吧
申報個稅并已扣款,發現所有人員工資有誤,更正申報之后,稅款重算,顯示需要交的個稅包含前面已扣款的,請問重新申報后是差額扣款還是重新全額扣款?
請問一下更正印花稅之前申報過已繳稅款重新報的話,可以抵扣嗎?
印花稅申報了都扣款了,還可以更正從新繳納嗎?
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
現在還要繳納稅款
前面你交的了要去窗口申請
我們這邊是這樣的
印花稅例如我本月申報了10萬元,已經繳納稅款了,實際要申報15萬元,現在要更正是應該申報15還是差額5萬元
可以按差額來報,這樣就不用去申請退稅
那系統總數不就不對了嗎?
你可以放在到下月再一起申報