您好 個體生產(chǎn)經(jīng)營所得稅已經(jīng)申報并繳款了,還可以更正申報 已經(jīng)繳款要去稅務(wù)大廳規(guī)模更正申報 一般是按照新申報表繳稅 前面繳納的申請退稅
個稅申報少報了但已經(jīng)繳款可以更正申報嗎?更正申報之后是在申報表里填差額還是按正常的金額重新填?更正申報的時候可以增加人員信息嗎?
老師好,我的生產(chǎn)經(jīng)營者收入金額多填了,本月稅款已經(jīng)扣掉了,請問我還可以更正申報嗎?可以更正的話是需要重新交稅嗎?
老師你好!這個月已申報了印花稅并繳納了稅款,11月份變更公司經(jīng)營場所產(chǎn)生了證照許可印花稅沒有申報,現(xiàn)進(jìn)行申報,請問老師怎么更正申報?
你好,請問個體生產(chǎn)經(jīng)營所得稅已經(jīng)申報并繳款了,還可以更正申報嗎?可以更正的話稅款是多退少補(bǔ)的嘛?不用重新繳納的吧
增值稅附加預(yù)繳申報填錯所屬期,導(dǎo)致產(chǎn)生滯納金,(所屬期為3月 系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)2月 忘記修改了)滯納金暫時已交,可不可以更正申報在退稅 ,然后重新申請正確繳納,如果可以退稅 是退入經(jīng)辦人繳納的賬戶 還是企業(yè)基本戶呢 謝謝
簡易計稅究竟用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發(fā)票上的稅費確認(rèn)交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應(yīng)交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務(wù)的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應(yīng)收賬款100貸主營業(yè)務(wù)收入100÷1.03應(yīng)交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業(yè)務(wù)成本80÷1.03應(yīng)交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應(yīng)付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應(yīng)交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
您好老師 這道題不懂 股份還未支付時 借計管理費用, 我懂 ; 但是貸方的資本公積-其他資本公積是什么意思?都已經(jīng)要付出去了 難道企業(yè)的資本公積還增加了嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發(fā)票,都按發(fā)票不含稅金額確認(rèn)成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
工商年報是按所得稅匯算之后的利潤呢還是按會計利潤填
會所買乒乓球桌,乒乓球,乒乓球框記入什么費用
老師,您好 請問由上級工會下文件通知的勞模療休養(yǎng)活動,往返路費由單位支付,這個應(yīng)該記入哪個科目呢?可以記“差旅費”么?
老師,一般納稅人生產(chǎn)粽子是9個點開稅票還是13個點
老師,個人所得經(jīng)營自然人客戶端,這里要簽訂三方協(xié)議,就是我這邊的個人所得經(jīng)營的稅款要從賬戶上扣錢,就是公戶上扣錢,我這個要在哪里簽訂啊?
老師,公司目前是小微企業(yè),但資產(chǎn)總額控制不了在5000萬以下了,如果把公司分成兩個公司,對減少資產(chǎn)總額會有幫助嗎?
如果我更正填報產(chǎn)生的稅額跟更正前一樣,是不是就直接提交就可以了,不用去稅局啊。
我這邊只要繳稅扣款了 要更正就要去稅務(wù)大廳 地區(qū)不一樣 會有區(qū)別的
好的,謝謝
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