可以的,一般計稅收到專票可以抵扣。
老師,我們公司買材料,貨款是給的個人賬戶,但是供貨方又可以給我們開增值稅專用發(fā)票,請問這種情況進項稅可以抵扣嗎?
你好老師!問一下其他單位欠我們公司的貨款用房子抵賬,房屋價值900萬,抵我們單位貨款160萬,抵其他單位貨款740萬,三方簽了抵賬協(xié)議,這種情況我們單位應該怎么記賬
老師你好,請問甲方欠我們的工程款,拿房子抵給我們,我們公司收到的房子進項可以抵扣嗎
請問老師,甲方將自己的商品房作為工程款抵給我們公司,所開的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎!
房產公司欠我公司的款項無法償還,所以以房抵債,這幾套房子已經過戶到我公司名下了,現(xiàn)在房子空置沒用,請問這種情況下我公司需要繳納房產稅嗎?
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發(fā)票的,這個要怎么做賬
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業(yè)保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數(shù)據(jù)?“上年在職職工人數(shù)”填什么數(shù)據(jù)
你好,簽定項目合同,合同未得開發(fā)票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業(yè)增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數(shù)利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規(guī)模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現(xiàn)在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業(yè),老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規(guī)模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發(fā)現(xiàn)24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
請教老師,凈利潤200萬,未分配利潤?40萬,還用提取盈余公積嗎?要是需要提取,在年度報表提取還是在匯算清繳做完后提取?具體實操怎么做?謝謝
這種情況 客戶拿房子抵欠我們的款 客戶要開發(fā)票給我們?
咱們是正常工程款正常按合同開票就行。
正常應該是我們公司開發(fā)票給客戶 那像這種情況呢?
你和誰簽訂合同就給誰開發(fā)票這樣。
我們已經開發(fā)票給客戶了 客戶沒有錢付給我們 所以他們拿他們的房子抵賬給我們 那客戶需要開房子的發(fā)票給我們嗎?要不然我們怎么呢這個房子抵扣增值稅?
對呀,你們倆是相互開票,你正常給他開票,他給你開房屋的發(fā)票。