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老師,賬面上的其他業(yè)務(wù)成本(支付給個(gè)人的合作款)全年支付了188320元,年底從其他業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款104800元,然后年底的科目余額表里面其他業(yè)務(wù)成本還是188320元,對著沒啊?不應(yīng)該是83520嗎

2024-03-28 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-28 17:47

不對,這個(gè)沒有余額的月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

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快賬用戶1698 追問 2024-03-28 17:51

是沒有余額,本期發(fā)生額借貸都是188320對著沒啊?我轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收賬款104800元,這個(gè)對發(fā)生額沒影響是嗎?

是沒有余額,本期發(fā)生額借貸都是188320對著沒啊?我轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收賬款104800元,這個(gè)對發(fā)生額沒影響是嗎?
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齊紅老師 解答 2024-03-28 17:52

轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款的賬務(wù)處理怎么做的?

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快賬用戶1698 追問 2024-03-28 17:55

老師,這樣做的

老師,這樣做的
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齊紅老師 解答 2024-03-28 17:56

你這個(gè)不對,你把這個(gè)其他業(yè)務(wù)成本放到借方負(fù)數(shù)試一下。

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快賬用戶1698 追問 2024-03-28 18:06

這是去年的賬,現(xiàn)在做一筆更正分錄可以不?如果反結(jié)賬更正的話影響納稅申報(bào)嗎?當(dāng)時(shí)這么做分錄(也是請教學(xué)堂老師)后這一部分成本沖減后確實(shí)利潤增加了,當(dāng)時(shí)沒看年度發(fā)生額

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齊紅老師 解答 2024-03-28 18:09

你看下利潤表的對不對?如果利潤表的話,對你就不要修改了 交稅沒有問題。

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快賬用戶1698 追問 2024-03-28 18:11

利潤表是對的,這部分沖減后業(yè)務(wù)成本減少了,利潤增加了。

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齊紅老師 解答 2024-03-28 18:12

那你就別修改了,不用管了。

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快賬用戶1698 追問 2024-03-28 18:17

好的,這個(gè)影響大嗎?不改要緊不

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齊紅老師 解答 2024-03-28 18:19

不影響不影響不影響。

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不對,這個(gè)沒有余額的月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2024-03-28
這個(gè)會計(jì)分錄可以的。
2023-11-27
你好,沒問題,是可以這么做的
2023-12-27
您去年年底暫估成本的會計(jì)分錄是正確的。在成本票未完全收到的情況下,為了反映真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況,需要暫估成本并計(jì)入其他應(yīng)付款科目。即: 借:主營業(yè)務(wù)成本 50萬 貸:其他應(yīng)付款 50萬 對于今年收到30萬成本票的情況,您的處理方式基本正確,但有一個(gè)小細(xì)節(jié)需要注意。在沖紅原來暫估的成本時(shí),應(yīng)該使用相同的金額和科目進(jìn)行沖銷,以保持會計(jì)分錄的平衡。即: 借:主營業(yè)務(wù)成本 -30萬 貸:其他應(yīng)付款 -30萬 根據(jù)收到的成本票,將實(shí)際發(fā)生的成本計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,并同時(shí)沖減其他應(yīng)付款科目。由于您收到的是30萬的成本票,因此應(yīng)該這樣處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 30萬 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 30萬 這里使用了“銀行存款/應(yīng)付賬款”科目,而不是直接沖減其他應(yīng)付款。這是因?yàn)閷?shí)際支付的成本應(yīng)該通過銀行存款或應(yīng)付賬款科目來反映,而不是直接沖減其他應(yīng)付款。 對于尚未收到的20萬成本票,您需要繼續(xù)保留其他應(yīng)付款的余額,直到收到成本票后再進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理。
2024-05-13
你好,你這個(gè)是代收代付的業(yè)務(wù)嗎?
2024-07-19
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