借利潤分配未分配利潤貸累計(jì)折舊 修改匯算清繳tiao?jian
公司去年11月購買的汽車作為固定資產(chǎn)入賬了,在第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)填了資產(chǎn)加速折舊表,在匯算清繳時(shí)也填了資產(chǎn)加速折舊表,賬面上也一次性折舊了,稅務(wù)上也一次性扣除了,現(xiàn)在2022年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)要不要填資產(chǎn)加速折舊表啊?
老師您好,本年度有固定資產(chǎn)處置,本年發(fā)生累計(jì)折舊是負(fù)數(shù),企業(yè)所得稅匯算清繳,2022年度申報(bào)表A105080資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表中,本年固定資產(chǎn)折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么處理?
老師你好,我想請問一個(gè)企業(yè)單位補(bǔ)記提上一年度忘記計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊,需不需要更正上年度企業(yè)所得稅及第四季度企業(yè)所得稅[愛心][愛心][愛心]
老師你好,我去年固定資產(chǎn)折舊多計(jì)提了,(設(shè)備本來要求最低10年折舊,我之前都按5年折舊了)企業(yè)所得稅匯算清繳過不了,今年改過來了,修改前截止2023年第一季度累計(jì)折舊為70208.95,現(xiàn)在修改后截止到第二季度為49143.5,請問這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎樣改?
老師,小規(guī)模申報(bào)完季度企業(yè)所得稅后發(fā)現(xiàn)做的賬忘了計(jì)提一筆固定資產(chǎn)折舊了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅交多了,應(yīng)該如何處理??
老師,公司購買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個(gè),怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點(diǎn)資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時(shí)不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
2023,2024,均有一筆研發(fā)支出,均約20萬。以前會(huì)計(jì)忘記結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了。 2025年一月也同樣一筆同等金額的,我1月末,結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用。請問:2+3季度,我分別把2023+2024年該結(jié)轉(zhuǎn)未結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用下,可以嗎?我們小企業(yè)準(zhǔn)則,以前年度都是虧損 0收入。今年開始銷售了(這樣分開不同季度轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,每個(gè)季度數(shù)據(jù)比較一致,波動(dòng)不太大)
稅務(wù)師去年報(bào)名了沒去考,算成績嗎?
我現(xiàn)在要更正24年利潤表,涉及到利潤影響了,請問我所得稅報(bào)表要同步去修改嗎?
去年出口的業(yè)務(wù)到今年才開票出去 、要寫情況說明如何寫才合理呢
具體怎么做呢
你好,匯算青繳105080稅收金額里面加上這一個(gè)。