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匯算清繳是因為業務招待費調增需補交企業所得稅,那我怎么做賬

2024-03-27 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-27 18:20

你好,匯算清繳補交企業所得稅,賬務處理是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款

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快賬用戶8443 追問 2024-03-27 18:21

在我三季度做這兩分錄,其他還有什么操作嗎

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快賬用戶8443 追問 2024-03-27 18:21

在我一季度

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齊紅老師 解答 2024-03-27 18:22

你好,就做上面的分錄就好了?

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你好,匯算清繳補交企業所得稅,賬務處理是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款
2024-03-27
你好,他是按照發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個小按照哪個來。
2023-05-12
你好;? 借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交企業所得稅 ; 借? ?應交稅費-應交企業所得稅 貸銀行存款;? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整? ??
2022-05-25
你好,納稅調增不需要做分錄的
2024-04-09
企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。所得稅,工費經費,職工福利費,招待費等這些費用可能會涉及到納稅調整
2022-01-13
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