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匯算清繳填寫后,出現退稅,我公司不想退稅,調減成本是在匯算清繳成本表填寫嗎?年報利潤表也要填寫減去的成本嗎?

2024-03-27 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-27 10:50

不要調財報 直接在匯算申報里調業務招待費之類的

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快賬用戶1884 追問 2024-03-27 10:51

業務招待費已經按實際的填寫了

業務招待費已經按實際的填寫了
業務招待費已經按實際的填寫了
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快賬用戶1884 追問 2024-03-27 10:53

我公司是建筑企業,請問老師要怎么調才好呢?

我公司是建筑企業,請問老師要怎么調才好呢?
我公司是建筑企業,請問老師要怎么調才好呢?
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齊紅老師 解答 2024-03-27 10:53

在納稅調整項目明細表? 二、扣除類? (三)業務招待費支出 第3欄調增金額里一點點往上調 直到把退稅金額抵消掉就行 其它的不要動

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快賬用戶1884 追問 2024-03-27 10:55

退16萬的稅,這個調的多哩!

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齊紅老師 解答 2024-03-27 10:58

是的? 盡量不要退稅 如果不是對自己公司非常有信心的話? ?目前可以調業務招待費 福利費之類的 前面的損益之類的項目不要動??

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快賬用戶1884 追問 2024-03-27 11:02

期間費用明顯表里面也要填寫嗎?那么會不會影響年報的損益類的金額?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:09

期間費用那里不要動 我們能動的只是期間費用的調整項 跟憑證 財務報表都沒關系? ?可以這么理解 我憑證報表都沒問題 只是我自己心虛 覺得這個業務招待費報多了 調少點 想多交點稅

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快賬用戶1884 追問 2024-03-27 11:12

那也調不了多少啊?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:17

這個只能是有多少調多少了 或者還有種辦法 就是反結賬 把去年做賬結轉的成本刪除掉一部分 然后重新結賬 改財報 然后報匯算 主要妳這個退稅金額比較大

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快賬用戶1884 追問 2024-03-27 11:18

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:22

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不要調財報 直接在匯算申報里調業務招待費之類的
2024-03-27
你好是納稅調增,稅額不需要調,不需要進項稅額轉出,是匯算清繳去調增,納稅調整表扣除下面其他納稅調增,做賬做借xx 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤
2021-05-15
同學, 你這種情況無票不能稅前扣除,填 A105000 納稅調整項目明細表   (十七)其他 。
2021-04-06
你好 如實填寫,匯算清繳的時候再做調整。
2020-10-18
首先啊,你填寫那個成本費用納稅調整表,在那個不能扣除的成本費用里面的,其他去填寫。
2022-05-16
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