不要調財報 直接在匯算申報里調業務招待費之類的
#提問#無法取得陳本發票,在填寫利潤表時,營業成本填寫0嗎?還是如實填寫,匯算清繳時在做調整?
老師,您好,我們公司去年填寫第三季度利潤表時填寫有誤,本來利潤為負,填為正數了,多繳納了企業所得稅,匯算清繳填完后,是走匯算清繳結算多繳退抵稅這個流程嗎?怎么稅務局給我退回,說讓走誤收多繳退抵稅申請退稅呀?
老師,匯算清繳調表不調帳,那就是匯算清繳后凈利潤本是-10萬,調整后變成-7萬,那填寫的年度財務報表是還是-10萬吧
匯算清繳填寫后,出現退稅,我公司不想退稅,調減成本是在匯算清繳成本表填寫嗎?年報利潤表也要填寫減去的成本嗎?
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
業務招待費已經按實際的填寫了
我公司是建筑企業,請問老師要怎么調才好呢?
在納稅調整項目明細表? 二、扣除類? (三)業務招待費支出 第3欄調增金額里一點點往上調 直到把退稅金額抵消掉就行 其它的不要動
退16萬的稅,這個調的多哩!
是的? 盡量不要退稅 如果不是對自己公司非常有信心的話? ?目前可以調業務招待費 福利費之類的 前面的損益之類的項目不要動??
期間費用明顯表里面也要填寫嗎?那么會不會影響年報的損益類的金額?
期間費用那里不要動 我們能動的只是期間費用的調整項 跟憑證 財務報表都沒關系? ?可以這么理解 我憑證報表都沒問題 只是我自己心虛 覺得這個業務招待費報多了 調少點 想多交點稅
那也調不了多少啊?
這個只能是有多少調多少了 或者還有種辦法 就是反結賬 把去年做賬結轉的成本刪除掉一部分 然后重新結賬 改財報 然后報匯算 主要妳這個退稅金額比較大
好的,謝謝老師!
沒事不客氣? 有問題歡迎再咨詢