您好,可以的呢,紅沖再做另一個(gè)科目,一正一負(fù)也不影響24年損益,
老師我沖出2021年計(jì)提的費(fèi)用,2022年發(fā)票回來我重新錄入后,發(fā)現(xiàn)費(fèi)用科目余額在貸方,怎么做賬務(wù)處理呀
老師,去年結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄錯(cuò)了,一月份我可以直接沖紅然后重新做正確的分錄嗎還是怎么做?
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年有筆分錄錯(cuò)誤了(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),然后我在23年4月做分錄沖銷再改正,分錄是多借一貸,我可以只沖銷錯(cuò)誤的那個(gè)科目,不全部沖掉可以嗎?
老師,我們23年10月份的一張專用發(fā)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在還可以紅沖,再重新開具嗎
老師 我發(fā)現(xiàn)23年的財(cái)務(wù)費(fèi)用 明細(xì)科目 寫錯(cuò)了 我能在24年紅沖嗎 然后重新做一筆新的分錄?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好的 我只是明細(xì)科目用錯(cuò)了 也不影響23年的
哦哦,按您的想法大膽沖