在具體的什么問題。
請(qǐng)郭老師回答一下關(guān)于“減免稅款”的問題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
請(qǐng)郭老師回答一下“關(guān)于印花稅填報(bào)”的問題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
請(qǐng)郭老師回答一下關(guān)于“其他應(yīng)付款”的問題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
請(qǐng)郭老師回答一下關(guān)于“公司注銷”的問題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
請(qǐng)郭老師回答一下關(guān)于“公司注銷”問題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費(fèi)沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個(gè)月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
老師公司推出充5000抵10000的活動(dòng),怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權(quán)投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個(gè)工作。您會(huì)選哪個(gè)。上下班工作時(shí)間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關(guān)系簡單,工作內(nèi)容主要負(fù)責(zé)采購流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個(gè)老板為了節(jié)約成本,共同找一個(gè)的會(huì)計(jì),離家3公里,雙休,工資可以。都有保險(xiǎn)。
三年以上收不回的應(yīng)收賬款做了營業(yè)外支出,匯算時(shí)填報(bào)了a105090、未做調(diào)增處理,是不是正常這樣填報(bào)就可以了,相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫托袑?duì)嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經(jīng)跟老板說的很清楚,后續(xù)有什么問題,老板說自行承擔(dān),可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個(gè)員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎(jiǎng)金,個(gè)稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以內(nèi)。這種要獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)算和合并計(jì)算分別來算呢?這個(gè)員工沒有買社保,也沒有專項(xiàng)附加扣除。
郭老師好,關(guān)于增值稅減免稅款的做賬問題,看看我的理解對(duì)否? 1.公司直接免增值稅的,無論是小規(guī)模還是一般納稅人 采購時(shí): 借:庫存商品(價(jià)稅合計(jì)) 貸:銀行存款 銷售時(shí): 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2.公司不免增值稅的,但銷售收入月度小于10萬,季度小于30萬 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他收益-減免稅款 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)?減免季度300,000嗎?
郭老師,我說的是增值稅減免,收入月度不超過10萬,季度不超過30萬,不是免增值稅嗎?上面做賬對(duì)不對(duì)?
銷售時(shí)的分錄不對(duì),借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 其他的對(duì)的
郭老師,您說的銷售時(shí)的分錄不對(duì),比如我醫(yī)院是免增值稅的小規(guī)模納稅人,銷售時(shí)分錄對(duì)嗎? 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
那他就不用給我單獨(dú)的減免的增值稅了 借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入 不做應(yīng)交稅費(fèi) 也沒有應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師,能否告我一下正規(guī)的分錄應(yīng)該如何做?我這樣做對(duì)不對(duì)呢?
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,只要是免稅的稅率或是零稅率的,都是做這個(gè)
郭老師,那如果我醫(yī)院是一般納稅人的話,還是一樣做賬嗎? 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,不管是一般納稅人還是小規(guī)模都是這么做。
嗯嗯謝謝老師明白了 郭老師,您幫我看看,這個(gè)表格的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì),是不是就應(yīng)該這樣核對(duì)呢?
對(duì)的 就是這么做的
郭老師,像上圖這種情況,即便有差額也是在當(dāng)年對(duì)吧,到了第二年如果沒有調(diào)整項(xiàng)的話就不再有差額了對(duì)吧?比如2022年做過以前年度損益調(diào)整,這個(gè)差額只出現(xiàn)在2022年,到了2023年這個(gè)差額就沒有了對(duì)吧?也就是說不是一直跟隨年度走的對(duì)吧?
對(duì)的 次年余額就對(duì)了
郭老師,采用售價(jià)金額法做賬,在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的存貨時(shí),用藥品金額-藥品進(jìn)銷差價(jià)的金額填列對(duì)吧?
你好按售價(jià)填寫的 他用商品進(jìn)銷差價(jià)來做
郭老師早,售價(jià)金額法的分錄應(yīng)該怎么做呢,請(qǐng)告知一下,謝謝
借庫存商品 貸銀行存款 商品進(jìn)銷差價(jià) 借主營業(yè)務(wù)成本 商品進(jìn)銷差價(jià) 貸庫存商品